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武宣二塘镇卫生和计划生育服务.DOC

1、武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所 2017 年部门决算- 1 -目 录 第一部分:武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所概况.2一、主要职能.2二、部门决算单位构成.2第二部分:武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所 2017 年部门决算报表. .3表一:收入支出决算总表.4表二:收入决算表.5表三:支出决算表.6表四:财政拨款收入支出决算总表.7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.10表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表.11表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.12第三部分:武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所 201

2、7 年度部门决算情况说明.13一、2017 年度收入支出决算总体情况.13二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.15三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明16四、2017 年度政府性基金支出决算情况.17五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明.17六、其他重要事项情况说明.18- 2 -第四部分:名词解释.19第一部分:武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所是武宣县二塘镇人民政府管理的财政全额拨款事业单位,负责开展人口与计划生育基础知识,宣传计划生育政策、

3、法律法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情检测等。二、部门决算单位构成武宣县二塘镇卫生和计划生育服务管理所是武宣县二塘镇人民政府管理的财政全额拨款事业单位,编制总数 11 名,现实有人数 10 名。其中行政编制 0 人,事业编制 10 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 12 人,其中行政在职 0 人,事业在职 10 人,编外在职实有人数 0 人,离退休人员 2 人(其中离休 0 人)。三、2017 年度主要工作任务强化管理,全面推进公车改革和办公用房统一管理工作,创新开展公共机构节能、完善党政大院各项后勤工作。- 3 -第二部分:武宣县二塘镇卫生和计划生育服

4、务管理所 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 86.85 一、一般公共服务支出 0其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 31.90 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、事业单位经营收入 0 五、教育支出 0 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0 六、其他收入 0 七、文

5、化体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 7.14 九、医疗卫生与计划生育支出 117.60 十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 5.81二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 0本年收入合计 118.412 本年支出合计 130.55 用事业基金弥补收支差额 9.67 结余分配 - 4 -年初结转和结余 2.45 其中:提取职工福利基金 0其中:项目支出结转和结余 0 转入事业基金 0年末结转与

6、结余 0其中:项目支出结转和结余 0收入总计 130.55 支出总计 130.55 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。10 - 5 -表二:收入决算表单位:元 项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 118.41 86.51 31.90 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 7.13 77.13 0 20805 行政事业单位离退休 7.13 7.13 0 2080502 事业单位离退休 3.24 3.24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7、3.89 3.85 0 210 医疗卫生与计划生育支出 105.47 73.56 31.90 21007 计划生育事务 101.75 69.84 31.90 2100716 计划生育机构 101.75 69.84 31.9021011 行政事业单位医疗 3.72 3.72 0 2101102 事业单位医疗 3.72 3.72 0221 住房保障支出 5.81 5.81 022102 住房改革支出 5.81 5.81 02210201 住房公积金 5.81 5.81 0注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。10 - 6 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支

8、出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 130.55 130.55 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 7.13 7.13 20805 行政事业单位离退休 7.13 7.13 2080502 事业单位离退休 3.24 3.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.89 3.89 210 医疗卫生与计划生育支出 117.60 117.60 21007 计划生育事务 113.88 113.88 2100716 计划生育机构 113.88 113.88 21011 行政事业单位医疗 3.72 3.72 2101102 事业单位医疗

9、 3.72 3.72221 住房保障支出 5.81 5.8122102 住房改革支出 5.81 5.812210201 住房改革支出 5.81 5.81注:本表反映部门本年度各项支出情况。10 - 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 86.51 一、一般公共服务支出 28 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0 3 三、国防支出 30 0 0 0 4 四、公共安全支出 31 0 0 0 5 五

10、、教育支出 32 0 0 0 6 六、科学技术支出 33 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 35 7.13 7.13 09 九、医疗卫生与计划生育支出 36 73.81 73.81 010 十、节能环保支出 37 0 0 011 十一、城乡社区支出 38 0 0 012 十二、农林水支出 39 0 0 013 十三、交通运输支出 40 0 0 014 十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 015 十五、商业服务业等支出 42 0 0 016 十六、金融支出 43 0 0 017 十七、援助其他地区支出 44 0 0 010 - 8 -18

11、十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 019 十九、住房保障支出 46 5.81 5.81 0 20 二十、粮油物资储备支出 47 0 0 021 二十一、其他支出 48 0 0 0本年收入合计 22 86.51 本年支出合计 49 86.76 86.76 0年初财政拨款结转和结余 23 0.25 年末结转和结余 50 0 0 0一般公共预算财政拨款 24 0.25 51政府性基金预算财政拨款 25 0 5226 53总计 27 86.76 总计 54 86.76 86.76 0注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 9 -表五:一般公

12、共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 0.25 0.25 0208 社会保障和就业支出 0 0 020805 行政事业单位离退休 0 0 02080502 事业单位离退休 0 0 0208055 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.25 0.25 0210 医疗卫生与计划生育支出 0.25 0.25 021007 计划生育事务 0.25 0.25 02100716 计划生育机构 0 0 021011 行政事业单位医疗 0 0 02101102 事业单位医疗 0 0 0221 住房保障支出 0 0 022102 住房改革支出 0 0 02210201 住房公积金 0 0 0注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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