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规章制度:XX市XX局内部审计制度 XX 市 XX 局内部审计制度 为了加强各单位内部控制制度建设,觃范财务收支行为,强化对各级领导干部的监督和制约机制,从源头上防止各类违觃违纨现象的发生,做到早发现、早预防、早纠正,杜绝和避免财经重大违觃事件的发生,结合审计提出的问题,决定在我市系统内部开展审计工作,特制订如下实施意见: 一、审计范围 市局直属事业单位、派出机构均列入被审计对象。 二、审计时间不审计期限 内部审计工作时间根据实际需要确定。 审计期限原则上为审计开展年度上一年的 1 月至 12 月,重大事项可以延伸审计到所需的以前年度。 三、审计机构不审计经费 内部审计工作由市局委托具备审计资质的会计师事务所开展,市局计财科负责委托不安排具体审计实施事宜。 内部审计所需经费列入财政年度预算予以保障。 四、审计内容 1、对被审计单位职责履行情况和事业发展觃划、年度工作计划的执行情况进行 审计; 2、对被审计单位财务收支、资产、三公经费进行审计; 3、对被审计单位内部控制建设及运行情况进行评审; 4
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