1、1四川省攀枝花市供销合作社联合社2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。2、研究制定全市供销合作社发展规划;指导全市供销社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。3、在政府授权下,承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。4、协调同政府有关部门和社会组织的关系,研究全市供销社工作中的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。5、组织全
2、市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作;组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织;加强商品供求和市场、信息服务体系建设。6、围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村和农民服务的工作,促进农村经济发展和农民增收。7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;行使本级社有资产出资人代表职能,并按出资额依法享有资产受2益、重大决策和选择经营管理者等权利。8、参与国际合作,开展对外经济、技术交流活动。(二)2017 年重点工作完成情况。1、全面完成各项业务工作职能目标任务。2017 年全市系统实现经营服务额 51381 万元,完成目标任务 111.7%;实现农产品销售 1.3 亿元,完
3、成目标任务 118.4%;实现农资商品储备 2640.12 吨,完成市级化肥储备任务的 132%。2、认真贯彻落实省委 22 号文,参与研究制定中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于深化供 销合作社综合改革的实施意见(攀委发【2017】10 号),对全市供销社综合改革工作做出安排布署,督查落实。3、完成米易县供销社综合改革重点任务试点工作。组建不同区域、不同产业两种类型的合作社联合社,进一步规范提升米易县会计服务中心服务能力。4、确保农资供应服务现代农业。进一步完善农资流通服务体系,优化经营结构,增强为农服务功能,落实农资储备任务,强化监督管理。构建现代农资流通网络,积极开展连锁配送,完善网点布
4、局 56 个,全年供应农资商品实物量38802 吨,实现销售额 10439 万元。5、把握供销社综合改革重点,强力推进基层组织体系建设。全系统 2017 年新组建恢复基层社 20 个,实现全市涉农县(区)42 个乡镇基层社全覆盖;新建农民专业合作社 6 个,完成省社下达年度目标任务的 120%;新组建农村社区综合3服务社 33 个,实现村社服务覆盖面达 26.5%;组建盐边县为农服务中心,成为省市县为农服务示范点。6、加快农产品流通网络体系建设,发展专业交易市场、冷链物流配送、农村电子商务、拓展农产品外销渠道。新组建区域特色专业农产品交易市场 3 个;在米易县白马镇黄草村落地实施“ 黄草特色
5、农产品冷链物流配送中心项目” ; 依托米易老高山农业电商科技公司、仁和乌拉葩地农产品电子商务中心,加快与总社供销 e 家电子商务 平台对接,拓展线上销售渠道。7、助力脱贫攻坚加快专业合作社建设,积极推进贫困村社区综合服务社建设,认真履行牵头帮扶职责精准施策。在米易县麻陇乡马井村组建马井社区综合服务社,开展日用工副食品下乡进村和农资商品配送,服务贫困户和助推集体经济稳定、持续壮大。2017 年规范领办创建贫困村农民专业合作社 31 家。推进贫困村基础设施改善,发展产业项目,开展技术培训等。8、创新农村金融服务。积极探索农村金融服务新模式,组建盐边县龙腾农村资金互助专业合作社,切实解决农民贷款难贷
6、款贵问题。9、市委市政府交办的其他工作。二、部门概况市供销社下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 0 个。4三、收支决算总体情况说明2017 年市供销社本年收入合计 541.37 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 541.37 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。2017 年市供销社本年支出合计 541.37 万元,其中:基本支出
7、491.91 万元,占 90.86%;项目支出 49.46 万元,占 9.14%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 541.37 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计增加 61.27 万元,增长 12.76%。5(图 3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(数据来源财决 Z01-1 表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。 )五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财
8、政拨款支出 541.37 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款增加 61.27 万元,增长 12.76%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 541.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;教育支出0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 90.54 万元,占 16.72%;医疗卫生支出 0 万元,占 0%;住房保障支出 28.45 万元,占5.26%;商 业服务业等支出 422.38 万元,占 78.02%。6(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)*(款)*
9、(项): 支出决算为*万元,完成预算*%,决算数大于/ 小于预 算数的主要原因是。2.教育(类)*(款)*(项): 支出决算为*万元,完成预算*%,决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。3.科学技术(类)*(款)*(项): 支出决算为*万元,完成预算*% ,决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒(类)*(款)*(项): 支出决算为*万元,完成预算*%,决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口7管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 50.59 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。.社会保障和就业(类)行政事业单位
10、离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 34.90 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 4.55 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。6.医疗卫生与计划生育(类)*(款)*(项):支出决算为*万元,完成预算*%,决算数大于/小于预算数的主要原因是。7. 商业服务业出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为 373.42 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。.
11、 商 业 服务业出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 支出决算为 48.96 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算 为 28.45 万元,完成预算 100%,决算数与预算数平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.91 万元,8其中:人员经费 421.83 万元,主要包括:基本工资 91.22 万元、津贴补贴 183.86 万元、奖金 7.02 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 34.90 万元、职业年金缴费、其他社会保
12、障缴费 14.46 万元、其他工资福利支出5.25 万元、离休费 11.72 万元、退休费 32.40 万元、抚恤金4.55 万元、生活补助 0.7 万元、医疗费 3.28 万元、奖励金、住房公积金 28.45 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 4.01 万元等。公用经费 70.08 万元,主要包括:办 公费 7.22 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.32 万元、电费 1.77 万元、邮电费 4.77 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 19.33 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费 0.13 万元、培训费 1.41 万元、公务接待费 0.66 万
13、元、劳务费、委托业务费、工会经费 2.07 万元、福利费 2.71 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 13.44 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 11.25 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 5.66 万元,完成预算 89.84%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和批次较上年减少。9(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,
14、因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元,占 88.34%;公务接待费支出决算 0.66万元,占 11.66%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。因公出国(境)支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是 。2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0万元,
15、载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于。截至 2016年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于所需的公10务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少0.29 万元,下降 5.48%。主要原因是加强公车管理,建立健全公务用车管理制度。3.公务接待费支出 0.66 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2 批次,48 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.66 万元,具体内容包括:接待省供销社
16、及会理县供销社一行,就餐金额0.13 万元;接待全国总社济南果品研究院赴攀调研芒果生产加工情况,就餐金额 0.53 万元。其中:外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元,主要用于接待(具体项目)。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.25 万元,下降27.13%。主要原因是公务接待人数和批次较上年减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年度,市供销社机关运行经费支出 70.08 万元,比2016 年减少 1.97 万元,下降 2%。(二)政府采购支出情况2017 年度,市供销社政府采购支出总额 1.62 万元,其中:
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