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财务报账问题汇总及解答.ppt

1、财务报账问题汇总及解答财务与国资管理处2014年 11月 20日主要内容 一、国内差旅费 二、公务接待费 三、公务卡 四、薪酬、劳务费发放 五、科研经费报销 六、财务培训工作 七、其他方面 八、几点注意事项一、国内差旅费 问题 1:因公使用 科研项目 经费出差,审批手续难以操作,能否 免除审批程序 ? 答:不能。出差审批须严格按 中山大学差旅费管理实施细则 执行 。 科研 项目出差及报销差旅费, 科研项目负责人 包括项目负责人为单位正、副负责人的,由 单位主管科研的副院长或单位 指定负责人 审批; 非科研项目负责人 的,由 科研 项目负责人 审批 。一、国内差旅费 问题 2: 出差审批表 领导

2、签字后,报销 时 网报单 是否 不用再签字?是否一定要 盖部门院系公章 ? 答:报销时网报单仍需签字。 二者不属于同一审批事项。出差审批主要是对是否同意出差进行审批,报销时网报单审签主要是对出差费用的审批, 网报单必须由项目负责人另行审签 。一、国内差旅费 各类需部门院系审批的事项 ,如国内出差审批、无住宿情况审批等,经相关负责人 审批 后, 可不盖部门院系公章 ;如经相关负责人授权审批,盖负责人 签字章 的,须 加盖部门院系公章 。一、国内差旅费 问题 3:乘坐 高于自己级别的飞机舱位或火车等级 ,或 住宿费超标 ,是否可以核减报销? 答: 交通工具 : 超规定等级乘坐飞机头等舱、商务舱的

3、,原则上不予报销 。 若情况非常特殊且确因工作需要超等级乘坐飞机头等舱、商务舱的, 经由所在单位领导审核,主管校领导审批后,方可报销 ; 其他未按规定等级乘坐交通工具的, 超支部分由个人自理。一、国内差旅费 住宿费: 超规定标准的,原则上 超支部分由个人自理 。 对于参加其他单位举办的会议和培训, 举办方统一安排住宿 且费用自理的, 凭举办方出具的 有效证明 , 据实报销 住宿费。一、国内差旅费 问题 4:出差 乘坐飞机 的,要求提供哪些 有效票据资料 ? 答:出差乘坐飞机的,报销时需提供 航空运输电子客票行程单 (机票,蓝底)和登机牌 作为会计原始凭证。如以 普通发票报销,需同时附登机牌及

4、航空运输电子客票行程单 复印件 。 原则上机票款需通过 公务卡结算 ,报销时提供刷卡小票或银行对账单等相关付款证明资料。一、国内差旅费 购买机票应执行政府采购方式 ,执行 关于加强公务机票购买管理有关事项的通知 (财库 2014 33号)及 中山大学公务卡实施细则 (中大财务 2014 38号)规定。 政府采购机票管理网站为 www.gpticket.org。 我校即将实行机票、复印纸纸集中采购。一、国内差旅费 问题 5:出差过程中, 往返机场的交通费 发票如何报销? 答: 教师系列人员讲师及以上、管理岗位人员副处级及以上,确因工作需要,并经单位领导批准,出差可据实报销市内交通费; 其他人员市内交通费(含往返机场交通费),按 80元 /天 /人给予市内交通包干补助,不再另外报销市内交通费用。

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