1、- 1 -2018 年德城区委组织部部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表(功能分类科目)二、2018 年收支预算总表(经济分类科目)三、2018 年收入预算表(科目)四、2018 年收入预算表(单位)五、2018 年支出预算表六、2018 年财政拨款收支预算表七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2018 年政府性基金支出预算表九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表十、2018 年政府采购预算表十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和
2、重要事项说明- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、主要职能(一)贯彻落实中央、省、市委的指示精神,研究指导全区党组织特别是党的基层组织建设;规划、协调和指导党员教育工作,负责党员的管理和发展工作;积极探索各类新经济组织党组织机构的设置和活动方式。(二)负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察、考核工作,并提出调整配备的意见和建议;办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。(三)研究制定干部队伍建设的总体规划,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。(四)负责党群机关实行公务员法的管理工作
3、。(五)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关制度,并组织贯彻落实。(六)按照中央党政领导干部选拔任用工作条例,负责对科级以上领导干部进行监督检查。(七)主管干部教育工作。制定干部教育总体规划;组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调和检查全区干部教育工作。- 5 -(八)做好人才工作。贯彻执行党管人才政策,对全区人才工作实行宏观管理,搞好综合协调、检查指导工作;了解掌握全区人才的基本情况,会同有关部门解决人才在政治上、工作上、生活上的实际问题;负责区级专业技术拔尖人才选拔管理工作,组织部分杰出专家开展有关活动。(九)负责退(离)休
4、干部的宏观管理和指导;根据有关规定,管理区委老干部局。(十)完成区委交办的其他任务。二、部门预算单位构成根据职责,区委组织部内设 7 个职能科室,即:组织员办公室、办公室、研究室、干部科、企干科、干训干审科、组织科、知识分子工作科。中共德城区委组织部预算包括:中共德城区委组织部预算。纳入中共德城区委组织部 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 中共德城区委组织部(机关)- 6 - 7 -第二部分2018 年部门预算表- 8 -一、2018 年收支预算总表(功能分类科目)二、2018 年收支预算总表(经济分类科目)三、2018 年收入预算表(科目)四、2018
5、 年收入预算表(单位)五、2018 年支出预算表六、2018 年财政拨款收支预算表七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2018 年政府性基金支出预算表九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表十、2018 年政府采购预算表十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表- 9 -表 1、2018 年收支预算表(功能分类科目)单位名称:中共德城区委组织部 单位:万元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款(补助) 3057.64 201 一般公共服务支出 310.20 一般公共预算 3057.64 208 社会保障和就业支出 61.34 政府性基金预算
6、 0 210 医疗卫生与计划生育支出 11.90 国有资本经营预算 0 212 城乡社区支出 1386.20 二、财政专户管理资金 0 213 农林水支出 1288.00 三、事业收入(不含专户资金) 0四、事业单位经营收入 0五、其他收入 0本年收入合计 3057.64 本年支出合计 3057.64六、上级补助收入 0 对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0 上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0九、上年结转 0收入总计 3057.64 支出总计 3057.64- 10 -表 2、2018 年收支预算表(经济分类科目)单位名称:中共德城区委组织部 单位:万元收入
7、 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款(补助) 3057.64 一、工资福利支出 281.01一般公共预算 3057.64 二、商品和服务支出 2726.79政府性基金预算 0 三、对个人和家庭的补助 49.84国有资本经营预算 0 四、债务利息及费用支出 0二、财政专户管理资金 0 五、资本性支出 0三、事业收入(不含专户资金)0 六、对企业补助 0四、事业单位经营收入 0 七、对社会保障基金补助 0五、其他收入 0 八、其他支出 0本年收入合计 3057.64 本年支出合计 3057.64六、上级补助收入 0 对附属单位补助支出 0七、附属单位上缴收入 0 上缴上级支出 0八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0九、上年结转 0收入总计 3057.64 支出总计 3057.64