1、1报表及说明2015 年度收入支出决算总表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数一、财政拨款 907.31 一、一般公共服务支出 527.74二、上级补助收入 二、外交支出2三、事业收入 三、国防支出四、经营收入 四、公共安全支出五、附属单位上缴收入 五、教育支出 1.16六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 0.42九、医疗卫生与计划生育支出 16.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 350十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 15十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援
2、助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.26二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 907.31 本年支出合计 911.56用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 24.89 年末结转和结余 20.64总计 932.2 总计 932.22015 年度收入决算表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入3栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 907.31 907.31 201 一般公共
3、服务支出 524.66 524.66 201 23 民族事务 481.58 481.58 201 23 01 行政运行 188.21 188.21 201 23 04 民族工作专项 221.00 221.00 201 23 50 事业运行 72.36 72.36 201 24 宗教事务 26.08 26.08 201 24 04 宗教工作专项 26.08 26.08 201 25 港澳台侨事务 17.00 17.00 201 25 06 华侨事务 17.00 17.00 208 社会保障和就业支出 0.42 0.42 208 10 社会福利 0.42 0.42 208 10 99 其他社会福利
4、支出 0.42 0.42 210医疗卫生与计划生育支出 16.98 16.98 210 05 医疗保障 16.98 16.98 210 05 01 行政单位医疗 11.42 11.42 210 05 02 事业单位医疗 5.55 5.55 213 农林水支出 350.00 350.00 213 01 农业 350.00 350.00 213 01 21 农业结构调整补贴 350.00 350.00 215 资源勘探信息等支出 15.00 15.00 4215 08支持中小企业发展和管理支出 15.00 15.00 215 08 05 中小企业发展专项 15.00 15.00 229 其他支出
5、0.26 0.26 229 99 其他支出 0.26 0.26229 99 01 其他支出 0.26 0.262015 年度支出决算表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 911.56 277.55 634.01 201 一般公共服务 527.74 260.58 267.17 201 一般公共服务支出 482.60 260.58 222.02 201 23 民族事务 188.21 188.21 0.00 201 23 01 行政运行 2
6、22.02 0.00 222.02 5201 23 04 民族工作专项 72.36 72.36 0.00 201 23 50 事业运行 15.20 0.00 15.20 201 24 宗教事务 15.20 0.00 15.20 201 24 04 宗教工作专项 29.94 0.00 29.94 201 25 港澳台侨事务 29.94 0.00 29.94 201 25 06 华侨事务 29.94 0.00 29.94 205 教育支出 1.16 0.00 1.16205 08 进修及培训 1.16 0.00 1.16205 08 03 培训支出 1.16 0.00 1.16208 社会保障和就
7、业支出 0.42 0.00 0.42 208 10 社会福利 0.42 0.00 0.42 208 10 99 其他社会福利支出 0.42 0.00 0.42 210医疗卫生与计划生育支出 16.98 16.98 0.00 210 05 医疗保障 16.98 16.98 0.00 210 05 01 行政单位医疗 11.42 11.42 0.00 210 05 02 事业单位医疗 5.55 5.55 0.00 213 农林水支出 350.00 0.00 350.00 213 01 农业 350.00 0.00 350.00 213 01 21 农业结构调整补贴 350.00 0.00 350.
8、00 215 资源勘探信息等支出 15.00 0.00 15.00 6215 08支持中小企业发展和管理支出 15.00 0.00 15.00 215 08 05 中小企业发展专项 15.00 0.00 15.00 229 其他支出 0.26 0.00 0.26 229 99 其他支出 0.26 0.00 0.26229 99 01 其他支出 0.26 0.00 0.262015 年度财政拨款收入支出决算总表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元收 入 支 出一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款项 目 决算数 项目(按功能分类)决算数 决算数一、一般公共预算财政拨款907.31 一
9、、一般公共服务支出 527.74 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1.16 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.42 九、医疗卫生与计划生育支出 16.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 350.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 15.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支
10、出 0.00 7二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.26 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 907.31 本年支出合计 911.56 年初财政拨款结转和结余 24.89 年末财政拨款结转和结余 20.64 一、一般公共预算财政拨款24.89 基本支出结转 0.00 二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余 20.64 总计 932.2 总计 932.20 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元项 目 2015 年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出类
11、款 项 栏次 1 2 3合计 911.56 277.55 634.01201 一般公共服务支出 527.74 260.58 267.17201 23 民族事务 482.60 260.58 222.02201 23 01 行政运行 188.21 188.21 0.00201 23 04 民族工作专项 222.02 0.00 222.02201 23 50 事业运行 72.36 72.36 0.008201 24 宗教事务 15.20 0.00 15.20201 24 04 宗教工作专项 15.20 0.00 15.20201 25 港澳台侨事务 29.94 0.00 29.94201 25 06
12、 华侨事务 29.94 0.00 29.94205 教育支出 1.16 0.00 1.16205 08 进修及培训 1.16 0.00 1.16205 08 03 培训支出 1.16 0.00 1.16208 社会保障和就业支出 0.42 0.00 0.42208 10 社会福利 0.42 0.00 0.42208 10 99 其他社会福利支出 0.42 0.00 0.42210 医疗卫生与计划生育支出 16.98 16.98 0.00210 05 医疗保障 16.98 16.98 0.00210 05 01 行政单位医疗 11.42 11.42 0.00210 05 02 事业单位医疗 5.
13、55 5.55 0.00213 农林水支出 350.00 0.00 350.00213 01 农业 350.00 0.00 350.00213 01 21 农业结构调整补贴 350.00 0.00 350.00215 资源勘探信息等支出 15.00 0.00 15.00215 08 支持中小企业发展和管理支出 15.00 0.00 15.00215 08 05 中小企业发展专项 15.00 0.00 15.009229 其他支出 0.26 0.00 0.26229 99 其他支出 0.26 0.00 0.26229 99 01 其他支出 0.26 0.00 0.262015 年度政府性基金预算
14、财政拨款支出决算表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元项 目 2015 年度决算数支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出类 款 项 栏次 1 2 3合计 102015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称:顺义区民族宗教事务局 单位:万元经济分类科目 财政拨款科目名称类 款序号 合计 一般公共预算 政府性基金预算小计 1 230.16 230.16 基本工资 2 42.57 42.57 津贴补贴 3 83.01 83.01 奖金 4 12.36 12.36 社会保障缴费 5 57.52 57.52 伙食补助费 6 绩效工资 7 34.70 34.70 工资福利支出其他工资福利支出 8 小计 9 26.91 26.91 办公费 10 7.31 7.31 印刷费 11 咨询费 12 手续费 13 水费 14 电费 15 商品和服务支出邮电费 16 0.54 0.54
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