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台前妇联2018年部门预算.DOC

1、台前县妇联 2018 年部门预算目 录第一部分 台前县妇联概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 台前县妇联2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件: 台前县妇联 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总体表七、部门收入总体表八、部门支出总体表第一部分台前县妇联概况1、主要职责(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。(二)围绕县委、县政府的中心任务,团结、动员、组织全县妇女群众投身

2、改革开放和两大文明建设,为促进我县经济发展和社会进步服务。(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,积极推动和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教置育,全面提高妇女素质。(四)积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求,及意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民促进妇女参政议政。(六)参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定,会同有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作,协调推动全社会会为妇女儿童办实事、办好事。(七)调查妇女思想动态和妇女工作情况,研究妇女工作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等项工作,提出相应对策,开展各项活动。(八)负责全县妇联组织

3、建设,积极创新基层组织裁协助党组织管理、选拔和培训妇联干部,对妇女儿童阵地、妇联自办托幼园所等进行规划和管理。(九)研究指导社区妇女工作,联系县妇联团体会员给予指导和管理。(十)协助政府管理妇女儿童事务,承担台前县政府女儿童工作委员会办公室的工作。(+一)承办县委、县政府交办的其他事项。二、台前县妇联部门预算单位构成台前县妇联部 门 预算 包 括 县 本 级 预 算 。第二部分台前县妇联 2018 年度部门预算情况说明一、财政拨款收入支出预算总体情况说明台前县妇联 2018 年一般公共预算收支预算 9.5 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算(减少)2

4、0.6 万元, (下降)68.44%,主要原因:是人员工资计算到县委办公室预算中;政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。二、一般公共预算支出预算情况说明台前县妇联 2018 年一般公共预算支出年初预算为 9.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.5万元,占 100%;三、一般公共预算基本支出预算情况说明按照财政部关于印发的通知 (财预201798 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,台前县妇联一般公

5、共预算基本支出表反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算。四、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明台前县妇联 2018 年“三公”经费预算为 0 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加(减少)0 万元。具体支出情况如下:(1)因 公 出 国 ( 境 ) 费 0万 元 , 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加(减少)0万元。( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

6、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加(减少)0万元,公务用车运行维护费预算数比 2017年增加(减少)0万元.( 三 ) 公 务 接 待 费 0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年增加(减少)0万元。五、政府性基金预算支出决算情况说明台前县妇联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、部门收支总表情况说明台前县妇联 2018 年收入总计 9.5 万元,支出总计 9.5万元,与 2017 年相比,收、支总计各(减少)20.6 万元,(下降)68.44%。主要原因:是人员工资计算到县委办公室预算中。七、部门收入预算总表

7、情况说明台前县妇联 2018 年收入合计 9.5 万元,其中:一般公共预算 9.5 万元; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。八、部门支出总表情况说明台前县妇联 2018 年支出合计 9.5 万元,其中:基本支出 9.5 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明(一)机关运行经费支出情况台前县妇联2018年机关运行经费支出预算9.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(三)关

8、于预算绩效管理工作开展情况说明我单位今年还没有开展预算绩效管理工作,以后年度将逐步开展此项工作。(四)国有资产占用情况。2017年期末,台前县妇联共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设置0台(套) ,单位价值100万元以上专用设备0台(套) 。(五)专项转移支付项目情况台前县妇联没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外

9、的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:台前县妇联 2018 年度部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表单

11、位:千元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 95.0 一、本年支出 95.0(一)一般公共预算拨款 95.0 (一)一般公共服务支出 95.0(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出(三)国防支出二、上年结转 (四)公共安全支出(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出(七)文化体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出(九)社会保险基金支出(十)医疗卫生与计划生育支出(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九

12、)国土海洋气象等支出(二十)住房保障支出(二十一)粮油物资储备支出(二十二)国有资本经营预算支出(二十三)其他支出(二十四)债务还本支出(二十五)债务付息支出二、结转下年收 入 总 计 95.0 支 出 总 计 95.0部门公开表 2一般公共预算支出表单位:千元功能分类科目 2018 年预算数 2018 预算数比2017 年预算数科目编码 科目名称2017 执行数小计 基本支出 项目支出 增 增%* * 1 2 3 4 5 6201 一般公共服务支出 3010 95.0 95.0 10.0 10.53%20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 301.0 95.0 95.0 10.0 10.53%2013101 行政运行 301.0 95.0 95.0 10.0 10.53%合计 301.0 95.0 95.0 10.0 10.53%

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