1、12015 年高密市交通运输局部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规;根据国民经济和社会发展需要,制定全市交通运输行业发展战略、政策和意见建
2、议,拟定有关规划、计划和政策措施;拟定有关规范性文件,并组织和监督实施。(二)组织编制我市交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划,并组织和监督实施;(三)综合分析、预测交通运输行业经济运行情况;组织指导交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责交通运输行业统计和信息提报、发布工作。(四)监督管理道路运输市场和交通运输基础设施建设市场,规范和监督市场行为,维护市场秩序;组织实施县乡道路、桥梁等重点交通工程建设,指导监督有关工程建设的规划、计划、设计、招标、投标、资金管理等工作;负责交通工程质量管理及监督工作。(五)负责全市县乡公路的布局规划和公路及其附属设施的建设、养护和
3、管理;负责路政管理,依法保护路产、路权;负责公路两侧建筑控制的管理。(六)负责全市道路营运性运输站、点、场的规划审批和管理,4负责全市道路旅客运输、货物运输和道路客、货出租运输的行业管理;负责与道路运输相关的车辆维护、搬运装卸、运输服务、驾驶员培训的行业管理;负责机动车辆的综合性能检测工作;负责全市交通稽查及管理工作。(七)负责乡镇交通运输管理所的规划设置;监督管理所属单位固定资产。(八)贯彻实施交通运输科技发展政策、技术标准和规范;组织交通运输科技开发、技术改造,推动行业科技进步;组织指导交通运输行业人力资源开发、教育和培训工作;组织协调交通运输方面的合作与交流。(九)负责局机关及所属事业单
4、位的安全生产监管和维护稳定工作。(十)负责全市交通战备和抢险救灾交通运输预案的制定和实施工作。(十一)负责对交通运输企业进行行业管理。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项二、 部门决算单位构成纳入高密市交通运输局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 高密市交通运输局5第二部分2015 年部门决算表6收入支出决算总表部门:高密市交通运输局(本级) 公开 01 表金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额一、财政拨款收入 1 3,936.9 一、一般公共服务支出 29 0.0二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 0.0三、事业收入 3 0
5、.0 三、国防支出 31 0.0四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32 0.0五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 0.0六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 0.07 七、文化体育与传媒支出 35 0.08 八、社会保障和就业支出 36 0.09 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.010 十、节能环保支出 38 0.011 十一、城乡社区支出 39 65.612 十二、农林水支出 40 0.013 十三、交通运输支出 41 3,731.314 十四、资源勘探信息等支出 42 0.015 十五、商业服务业等支出 43 0.016 十六、金融支出 44
6、0.017 十七、援助其他地区支出 45 0.018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.019 十九、住房保障支出 47 140.020 二十、粮油物资储备支出 48 0.021 二十一、其他支出 49 0.022 二十二、债务还本支出 50 0.023 二十三、债务付息支出 51 0.0本年收入合计 24 3,936.9 本年支出合计 52 3,936.9用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 53 0.0年初结转和结余 26 0.0 年末结转和结余 54 0.027 55 总计 28 3,936.9 总计 56 3,936.9注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。78
7、收入决算表部门:高密市交通运输局(本级) 公开 02 表 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收 入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收 入类 款 项 合计 3,936.9 3,936.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0212 城乡社区支出 65.6 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021203 城乡社区公共设施 65.6 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02120399 其他城乡社区公共设施支出 65.6 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0214 交通运输支出 3,731.3 3,731.3
8、 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021401 公路水路运输 2,771.8 2,771.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140101 行政运行 1,672.3 1,672.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140102 一般行政管理事务 763.5 763.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140112 公路运输管理 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140199 其他公路水路运输支出 276.0 276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021404 石油价格改革对交通运输的补贴 822.0 822.0 0.0 0.0 0
9、.0 0.0 0.02140401 对城市公交的补贴 218.0 218.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140402 对农村道路客运的补贴 451.2 451.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140403 对出租车的补贴 152.8 152.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021406 车辆购置税支出 137.5 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 137.5 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0221 住房保障支出 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0221
10、02 住房改革支出 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.092210201 住房公积金 140.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。10支出决算表公开 03 表单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项 合计 3,936.9 1,812.3 2,124.6 0.0 0.0 0.0212 城乡社区支出 65.6 0.0 65.6 0.0 0.0 0.021203 城乡社区公共设施 65.6 0.0 65.6 0.0 0.0 0.021
11、20399 其他城乡社区公共设施支出 65.6 0.0 65.6 0.0 0.0 0.0214 交通运输支出 3,731.3 1,672.3 2,059.0 0.0 0.0 0.021401 公路水路运输 2,771.8 1,672.3 1,099.5 0.0 0.0 0.02140101 行政运行 1,672.3 1,672.3 0.0 0.0 0.0 0.02140102 一般行政管理事务 763.5 0.0 763.5 0.0 0.0 0.02140112 公路运输管理 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.02140199 其他公路水路运输支出 276.0 0.0 276.0 0.0 0.0 0.021404 石油价格改革对交通运输的补贴 822.0 0.0 822.0 0.0 0.0 0.02140401 对城市公交的补贴 218.0 0.0 218.0 0.0 0.0 0.0
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