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防城港市港口区科学技术协会.DOC

1、- 1 -防城港市港口区科学技术协会2016年部门决算- 2 -目 录第一部分:防城港市港口区科学技术协会概况一、机构设置及主要职能二、部门决算单位构成第 二 部 分 :防 城 港 市 港 口 区 科 学 技 术 协 会 2016年 部 门 决 算 报 表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:防城港市港口区科学技术协会2016年

2、度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释- 3 -第一部分:防城港市港口区科学技术协会概况一、机构设置及主要职能(一)机构设置港口区科学技术协会无内设机构和下属单位。(二)主要职能(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推进科技进步,促进决策科学化和民主化。(2)开展技术教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现代生产力转化。(3)普及科学知识,提高劳动者素质,推广先进

3、技术,开展青少年科技教育活动。(4)表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚;参与科技政策、规范性文件的制订;发挥人民团体的参政议政作用;建设科学技术工作者之家,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(5)对所属全区性学会、协会、研究会进行管理;负责制订全区科学技术普及计划,牵头抓好全区科普工作。(6)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。- 4 -二、部门决算单位构成港口区科学技术协会无二级预算单位。第二部分:防城港市港口区科学技术协会 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项

4、目 决算数一、财政拨款收入 59.02 一、一般公共服务其中:政府性基金 二、国防支出二、上级补助收入 三、公共安全支出三、事业收入 四、教育支出四、经营收入 五、科学技术支出 63.13五、附属单位上缴收入 六、文化体育与传媒支出六、其他收入 9.52 七、社会保障和就业支出八、医疗卫生与计划生育支出 1.95九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出 1.96十八、粮油物资储备支出十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计 68.54 本年支出合计 67.04

5、用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 4.73 年末结转和结余 6.23收入总计 73.27 支出总计 73.27注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -表二:收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入合计 68.54 59.02 9.52206 科学技术支出 64.63 55.11 9.5220601 科学技术管理事务 12.99 12.992060101 行政运行 12.99 12.992060102 一般行政管理事务20607 科学技术普及 51.64 42.12 9.5220

6、60701 机构运行 16.27 16.25 0.022060702 科普活动 9.50 9.502060703 青少年科技活动 2.00 2.002060704 学术交流活动 2.00 2.002060799其他科学技术普及支出21.87 12.37 9.50210医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.9521005 医疗保障 1.95 1.952100501 行政单位医疗 1.39 1.392100503 公务员医疗补助 0.56 0.56221 住房保障支出 1.96 1.9622102 住房改革支出 1.96 1.962210201 住房公积金 1.96 1.96注:本表反映部门本年度

7、取得的各项收入情况。- 6 -表三:支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出合计 67.04 33.17 33.87206 科学技术支出 63.13 29.26 33.8720601 科学技术管理事务 12.99 12.992060101 行政运行 12.99 12.992060102 一般行政管理事务20607 科学技术普及 50.14 16.27 33.872060701 机构运行 16.27 16.272060702 科普活动 9.50 9.502060703 青少年科技活动 2.00 2.002060704

8、 学术交流活动 2.00 2.002060799其他科学技术普及支出20.37 20.37210医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.9521005 医疗保障 1.95 1.952100501 行政单位医疗 1.39 1.392100503 公务员医疗补助 0.56 0.56221 住房保障支出 1.96 1.9622102 住房改革支出 1.96 1.962210201 住房公积金 1.96 1.96- 7 -注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支出项目 决算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款59.

9、02 一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款 二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出 56.84 56.84六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出八、医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.95九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出 1.96 1.96十八、粮油物资储备支出十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计 59.02 本年支出合计 60.75年初财政拨款结转和结余 1.73 年末结转和结余一、公共预算财政拨款 1.73二、政

10、府性基金预算财政拨款- 8 -收入总计 60.75 支出总计 60.75注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出合计 60.75 33.15 27.60206 科学技术支出 56.84 29.24 27.6020601 科学技术管理事务 12.99 12.992060101 行政运行 12.99 12.992060102 一般行政管理事务20607 科学技术普及 43.85 16.25 27.602060701 机构运行 16.25 16

11、.252060702 科普活动 9.50 9.502060703 青少年科技活动 2.00 2.002060704 学术交流活动 2.00 2.002060799 其他科学技术普及支出 14.10 14.10210 医疗卫生与计划生育支出 1.95 1.9521005 医疗保障 1.95 1.952100501 行政单位医疗 1.39 1.392100503 公务员医疗补助 0.56 0.56221 住房保障支出 1.96 1.9622102 住房改革支出 1.96 1.96- 9 -2210201 住房公积金 1.96 1.96注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六:一般

12、公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 30.01 302 商品和服务支出 1.1930101 基本工资 10.28 30201 办公费 0.2330102 津贴补贴 15.48 30202 印刷费 0.3630103 奖金 1.10 30207 邮电费 0.2730104 社会保障缴费 3.15 30211 差旅费 30106 伙食补助费 30213 维修(护)费 30107 绩效工资 30218 专用材料费 30199 其他工资福利支出 30226 劳务费 303 对个人和家庭的补助 1.96 30228 工会经费 0.2230301 离休费 30239 其他交通费用 0.1130302 退休费 30240 税金及附加费用 30303 退职(役)费 30299其他商品和服务支出30304 抚恤金 30311 住房公积金 1.96 - 10 -人员经费合计 31.97 公用经费合计 1.19注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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