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南宁良庆区南晓镇国土规建环保安监站.DOC

1、1南 宁 市 良 庆 区 南 晓 镇 国 土 规 建 环 保 安 监 站2017 年部门决算2目 录第一部分:南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站 2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站 2017年度部门决算情况说明一、2017

2、年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站概况一、主要职能4我站重点行政管理领域为:国土资源、规划建设、环境保护、安全监管执法和监督方面。主要执法职责是:1、依法开展实施上级有关部门委托的行政处罚权,履行法律法规规定的职责。2、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法规,协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。3、协助做好国土资

3、源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。4、受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作。5、履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务。6、完成上级交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站。第二部分:南宁市良庆区南晓镇国土规建环保安监站 2017年部门决算报表5表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 264.27 一、一般公共服务支出 1.81二、事业收入 0 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0四、其他收入 0

4、 四、科学技术支出 0五、附属单位上缴收入 0 五、文化体育与传媒支出 0六、其他收入 0 六、科学技术支出 0七、文化体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 7.95九、医疗卫生与计划生育支出 0十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 248.73十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 2.62十九、住房保障支出 4.26二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 0本年收入合计 264.27 本年支出合计 265.36用事业基金弥补收支差额 结余分配 0上年结

5、转 2.67 年末结转与结余 1.58收入总计 266.94 支出总计 266.94注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 264.27 264.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6、 0.002010302 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 247.44 247.44 0.00 0.00 0.

7、00 0.00 0.0021202 城乡社区规划与管理 64.21 64.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 64.21 64.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 183.23 183.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 183.23 183.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00220 国土海洋气象等支出 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022001 国土资源事务 2.62 2.62 0.0

8、0 0.00 0.00 0.00 0.002200101 行政运行 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次

9、1 2 3 4 5 6类 款 项合计 265.36 90.76 174.60 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.002010302 一般行政管理事务 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 4.67

10、 4.67 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 248.73 77.88 170.85 0.00 0.00 0.0021202 城乡社区规划与管理 66.04 56.51 9.54 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 66.04 56.51 9.54 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 182.68 21.37 161.32 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 182.68 21.37 1

11、61.32 0.00 0.00 0.00220 国土海洋气象等支出 2.62 0.68 1.94 0.00 0.00 0.0022001 国土资源事务 2.62 0.68 1.94 0.00 0.00 0.002200101 行政运行 2.62 0.68 1.94 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支

12、出决算总表8单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 264.27 一、一般公共服务支出 28 1.81 1.81 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.0

13、0 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.95 7.95 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 248.73 248.73 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出

14、44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 2.62 2.62 0.0019 十九、住房保障支出 46 4.26 4.26 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 264.27 本年支出合计 49 265.36 265.36 0.00年初财政拨款结转和结余 23 2.67 年末财政拨款结转和结余 50 1.58 1.58 0.00一般公共预算财政拨款 24 2.67 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 266.94 总计 5

15、4 266.94 266.94 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 265.36 90.76 174.60201 一般公共服务支出 1.81 0.00 1.8120103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.81 0.00 1.812010302 一般行政管理事务 1.81 7.95 1.81208 社会保障和就业支出 7.95 7.95 0.0020805 行政事业单位离退休 7.95 4.67 0.00208

16、0502 事业单位离退休 4.67 3.28 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.28 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 0.00 0.00 0.002100799 其他计划生育事务支出 0.00 77.88 0.00212 城乡社区支出 248.73 56.51 170.8521202 城乡社区规划与管理 66.04 56.51 9.542120201 城乡社区规划与管理 66.04 21.37 9.5421205 城乡社区环境卫生 182.68 21.37 161.322120501 城乡社区环

17、境卫生 182.68 0.68 161.32220 国土海洋气象等支出 2.62 0.68 1.9422001 国土资源事务 2.62 0.68 1.942200101 行政运行 2.62 4.26 1.94221 住房保障支出 4.26 4.26 0.0022102 住房改革支出 4.26 4.26 0.002210201 住房公积金 4.26 0.00 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 72.59 302

18、商品和服务支出 7.2130101 基本工资 62.15 30201 办公费 0.3130102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 3.93 30204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.0230107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.1030108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.28 30207 邮电费 0.4230109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 3.23 30209 物业管理费 0.

19、00303 对个人和家庭的补助 9.89 30211 差旅费 1.4430301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.0030302 退休费 3.47 30213 维修(护)费 2.4730303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 1.20 30216 培训费 0.0130306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.8530308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 5.22 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.4030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00

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