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质量安全管理评价标准.doc

1、1质量安全管理评价标准一、简述质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分,其评价权重占诚信综合评价总权重的 40%。质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业 不良评价组成。二、工程评价工程评价由工程质量监督机构(14 个)的工程质量管理评价和工程安全监督机构(14 个)对各工程的工程安全文明管理评价组成。工程质量监督机构根据工程质量管理评价标准(由市质监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.4)为其工程质量管理评价得分,逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分 20 分。工程安全文

2、明监督机构根据工程安全文明管理评价标准(由市安监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.6)为其工程安全文明管理评价得分,逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30 分。三、企业评价企业评价由广州市建委和各区(县级市)建设局按照广州市建委负责制定的建筑施工企业质量安全管理评价标准实施企业良好评价和企业不良2评价,发生评价表中行为随时评分更新。四、得分汇总由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加,得出质量安全管理评价得分。得分超过 100 分的,计 100 分,得

3、分低于 0 分的,得 0 分。3建筑施工企业质量安全管理评价标准项目 子项 评价标准工程质量管理评价工程质量监督机构根据工程质量管理评价标准(由市质监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.4)为其工程质量管理评价得分,逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分 20 分。项目评价工程安全文明管理评价工程安全文明监督机构根据工程安全文明管理评价标准(由市安监站制定)对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分,施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权(0.6)为其工程安全文明管理评价得分,逐日计算。

4、本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分 30 分。企业良好评价通报表扬企业受区(县级市)建设局通报表扬 1 次得 3 分,受广州市建委通报表扬 1 次得 5 分,受广州市人民政府通报表扬 1 次得 10 分,受省级以上人民政府或建设部通报表扬 1 次得20 分,文件发布之日起计算,有效期 1 年。4项 目 子项 评价标准责任事故发生重大以上安全责任事故,将企业质量安全管理评价得分清零,有效期 2 年。每发生1 次较大安全责任事故扣 20 分,每发生 1 次一般安全责任事故扣 10 分, 1 年内有效。认定之日起计算。通报批评企业受区(县级市)建设局通报批评 1 次扣 3 分,受广州市建委

5、通报批评 1 次扣 5 分,受广州市人民政府通报批评 1 次扣 10 分,受省级以上人民政府或建设部通报批评 1 次扣20 分,文件发布之日起计算,有效期 1 年。整改不力建设项目不符合质量、安全和文明施工管理规定,经责令整改未按时完成的,1 次扣 10分,其中造成重大政治和社会影响的,扣 20 分,发生之日起 1 年内有效。弄虚作假假造监管部门证件、印章、文件的,1 次扣 20 分,向监管部门提交的文件资料弄虚作假的,1 次扣 10 分,有效期 1 年。严重违章违反规章,造成重大危险源失控的,1 次扣 10 分,有效期 1 年。企业不良评价逃避监管拒不协助、配合有关行政监督部门的监督、检查的

6、,或被依法责令停工整顿,擅自开工的,1 次扣 10 分,有效期 1 年。5项 目 子项 评价标准无证夜施无证夜间施工的,1 次扣 10 分,有效期 1 年。拖延工期拖延重点工程项目工期的,1 次扣 5 分,有效期 1 年。其他不良行为被记录其他不良行为的,1 次扣 1 分,有效期 1 年。6工程质量管理综合评价标准工程名称: 检查部室:施工企业: 施工企业编码:分值 项目 子项 评价标准2.5项目经理部管理人员资格、配备及到位情况及项目落实质量责任制情况项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位情况;项目严格落实质量责任制情况。符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5 项目经理到位情

7、况项目经理参加例会记录、签认各种施工记录及专项施工方案、参加中间验收等的情况;监督员在日常监督中连续三次抽查项目经理到位的情况。符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5 施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况,对操作人员的质量技术交底情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准,质量技术交底卡准备、齐全、有效、及时符合 2.5基本符合 1.8不符合 072.5 企业对项目的检查记录 企业对项目定期进行检查,检查有针对性符合 2.

8、5基本符合 1.8不符合 02.5质监站及监理单位检查发现的质量问题处理及落实情况质量问题处理、落实及时,整改措施有效符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5 施工图设计文件修改、变更、洽商施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序, 记录 完整,签章齐全。重大设计变更重新报审情况。符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告质量证明文件和材料的检验批次、结果是否满足规范要求符合 2.5基本符合 1.8不符合 0 2.5 施工试验检测报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告等

9、。符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5 施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;内容完整、记录真实。符合 2.5基本符合 1.8不符合 02.5 地基基础质量验收情况地基基础检测方案是否审批,检测报告是否符合相关要求,是否办理地基基础分部验收登记手续。符合 2.5基本符合 1.8不符合 082.5 建筑节能(土建部分)建筑节能备案表是否公示、是否有建筑节能专项施工方案、监理是否有专项监理细则。样板间(件)验收确认情况。符合 2.5基本符合 1.8不符合 03.5 模板质量及安装、拆除情况模板的外观及安装质量,是否

10、及时更换模板,模板及其支架拆除应按施工方案进行符合 3.5基本符合 2.5不符合 0钢筋数量、间距是否满足设计要求;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0楼面钢筋安装是否弹线;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0保护层定位措施是否得当,是否采用塑料垫块或马凳支架型式符合要求;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0大直径钢筋是否采用机械连接;符合 2.8基本符合 2不符合 0柱节点箍筋间距、数量是否满足要求。符合 3.5基本符合 2.5不符合 0悬挑结构钢筋保护层厚度。符合 3.5基本符合 2.5不符合 023.8 钢筋安装质量纵向钢筋、梁筋定位情况是否符合要求符合 3.5基本符合 2.5不符

11、合 092.8 预应力钢筋 检查预应力筋张拉锚固,外露预应力筋的处理及锚具封闭符合 2.8基本符合 2不符合 0垂直构件和水平构件不应采用一次浇筑施工工艺;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0混凝土泵管应设置支架,不得直接放在楼面上。符合 3.5基本符合 2.5不符合 0楼面上应铺设施工便道,不得直接踩踏在钢筋面上;符合 2.8基本符合 2不符合 013.3 混凝土施工质量控制措施混凝土梁柱节点超过两个等级时,必须采取收口网进行分隔的措施,并留置混凝土试件。符合 3.5基本符合 2.5不符合 03.5 施工缝的处理施工缝的留置应有专项施工方案,对混凝土柱节点施工缝是否进行处理。符合 3.5基

12、本符合 2.5不符合 03.5 混凝土的养护混凝土淋水养护是否及时,楼面混凝土未达到 1.2N/mm2 前(气温低于 15、48 小时内;气温高于 15、24 小时内),不得在其上踩踏或安装模板及支架;现场是否有混凝土同条件养护试块。符合 3.5基本符合 2.5不符合 010是否存在蜂窝孔洞现象;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0是否存在跑模、胀模、烂根、夹渣现象;符合 3.5基本符合 2.5不符合 0楼梯间剪力墙接槎是否平顺; 符合 3.5基本符合 2.5不符合 0楼面是否存在压槽现象;符合 2.8基本符合 2不符合 0蜂窝、孔洞的修补是否有施工、监理的检查记录。 符合 2.8基本符合 2不符合 019.6 混凝土的外观质量楼面上是否有踩踏脚印。符合 3.5基本符合 2.5不符合 0总得分(满分 100 分)检查人员签名:检 查 时 间:

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