1、华 东 师 范 大 学 张 江 实 验 中学 2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能按照人事部、教育部以及本市关于教育事业单位定编、定岗、定员的岗位设置管理相关指导意见和实施办法的文件精神,结合学校实际,本着按需设岗、科学
2、高校、动态管理和依法管理的岗位设置原则,严控岗位总量,精简内设机构,优化结构,合理设置各类岗位,履行好学校的社会服务职责。学校主要职责和任务:实施高中学历教育,初中学历教育,促进基础教育发展;初中、高中学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据主管部门核准的学校岗位设置方案,本单位设 4 个内设机构,包括:课程教学部、学生指导部、科研培训部和行政服务部。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,657.62 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收
3、入 20.00 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 3,089.87五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 80.35 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 429.57九、医疗卫生与计划生育支出 134.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 96.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 45.54本年收入合计 3,757.97 本年支出合计 3,795.23用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.89年初
4、结转和结余 173.89 年末结转和结余 135.73总计 3,931.85 总计 3,931.852017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,757.97 3,657.62 20.00 80.35205 教育支出 3,018.68 2,997.79 20.00 0.89205 02 普通教育 2,352.83 2,331.95 20.00 0.89205 02 03 初中教育 1,906.58 1,889.40 16.30 0.89205 02 04 高中教育 446.2
5、5 442.55 3.70 205 09 教育费附加安排的支出 665.84 665.84 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 665.84 665.84 208 社会保障和就业支出 429.57 429.57208 05 行政事业单位离退休 429.57 429.57208 05 02 事业单位离退休 36.09 36.09208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.05 281.05208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.43 112.43210 医疗卫生与计划生育支出 134.00 134.00210 11 行政事业单位医疗 134.00 1
6、34.00210 11 02 事业单位医疗 134.00 134.00221 住房保障支出 96.27 96.27221 02 住房改革支出 96.27 96.27221 02 01 住房公积金 94.19 94.19221 02 03 购房补贴 2.07 2.07229 其他支出 79.46 79.46229 99 其他支出 79.46 79.46229 99 01 其他支出 79.46 79.462017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,795.23 2,982.96 8
7、12.27 205 教育支出 3,089.87 2,325.21 764.66 205 02 普通教育 2,383.58 2,317.25 66.33 205 02 03 初中教育 1,937.33 1,871.00 66.33 205 02 04 高中教育 446.25 446.25205 09 教育费附加安排的支出 706.29 7.96 698.32205 09 99 其他教育费附加安排的支出 706.29 7.96 698.32208 社会保障和就业支出 429.57 429.57208 05 行政事业单位离退休 429.57 429.57208 05 02 事业单位离退休 36.09
8、 36.09208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 281.05 281.05208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.43 112.43210 医疗卫生与计划生育支出 134.00 134.00210 11 行政事业单位医疗 134.00 134.00210 11 02 事业单位医疗 134.00 134.00221 住房保障支出 96.27 94.19 2.07221 02 住房改革支出 96.27 94.19 2.07221 02 01 住房公积金 94.19 94.19221 02 03 购房补贴 2.07 2.07229 其他支出 45.54 45.54
9、 229 99 其他支出 45.54 45.54 229 99 01 其他支出 45.54 45.54 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,657.62 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 3,069.87 3,069.87 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 429.57 429.57 九、医疗卫生与计划生育支出 134.00 134.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 96.27 96.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,657.62 本年支出合计 3,729.69 3,729.69 年初财政拨款结转和结余 101.51 年末财政拨款结转和结余 29.43 29.43 一般公共预算财政拨款 101.51 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,759.13 总计 3,759.13 3,759.13
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