1、 周 口 市 川 汇 区 政 协 机 关 2017 年度部门决算二一八年八月目 录第一部分 周 口 市 川 汇 区 政 协 机 关 概况1、部门职责2、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出
2、决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 周 口 市 川 汇 区 政 协 机 关 概况一、部门职责主要职责是:负责贯彻执行党和国家关于统一祖国和民族宗教工作方面的方针政策;负责组织实施区政协的工作部署和安排;开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究,指导实际工作;负责收集和反映各界人士的意见和建议;负责驻区全国、省、市和区政协委员的联络工作等。
3、二、机构设置周 口 市 川 汇 区 政 协 机 关 政协机关设有办公室、老干部科、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教和港澳台委员会7个委员会。政协机关部门决算包括: 政协机关本级决算。第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门: 金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 415.963378 一、一般公共服务支出 28 347.475404二、上级补助收入 2 二、外交支出 29三、事业收入 3 三、国防支出 30四、经营收入 4 四、公共安全支出 31五、附属单位上缴收入 5 五
4、、教育支出 32六、其他收入 6 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 55.0282109 九、医疗卫生与计划生育支出 36 13.45976410 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 4620 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 4822 49本年收入合计 23
5、415.963378 本年支出合计 50 415.963378 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51年初结转和结余 25 年末结转和结余 5226 53总计 27 415.963378 总计 54 415.963378 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门: 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 415.963378 415.963378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出
6、347.475404 347.475404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020102 政协事务 345.421588 345.421588 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010201 行政运行 193.519834 193.519834 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010299 其他政协事务支出 151.901754 151.901754 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.053816 2.053816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运
7、行 2.053816 2.053816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 55.028210 55.028210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 55.028210 55.028210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 27.931670 27.931670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.839780 19.839780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离 7.256760 7.256760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00退休支出210 医疗卫生与计划生育支出 13.459764 13.459764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 13.459764 13.459764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 13.459764 13.459764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。