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上海浦东新区书院镇.DOC

1、上海市浦东新区书院镇城镇建设管理中心2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能负责镇规划建设等事务性工作;协助做好农民建房管理,配合做好与辖区相关的市、区重大工程项目的协调推进工作等。二、机构设置上海市浦东新区书院镇城镇建设管

2、理中心设 0 个内设机构。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 859.32 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.68 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 25.33九、医疗卫生与计划生育支出 8.77十、节能环保支出十一、城乡社区支出 819.99十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

3、、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6.27二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 860.00 本年支出合计 860.36用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 52.83 年末结转和结余 52.47总计 912.83 总计 912.832017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 860.00 859.32 0.68 208 社会保障和就业支出 25.33 2533 208 05 行政事业单位离退休 25.33 25

4、.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 18.09 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24210 医疗卫生与计划生育支出 8.77 8.77210 11 行政事业单位医疗 8.77 8.77210 11 02 事业单位医疗 8.77 8.77212 城乡社区支出 819.63 818.95 0.68 212 05 城乡社区环境卫生 819.63 818.95 0.68 212 05 01 城乡社区环境卫生 819.63 818.95 0.68 221 住房保障支出 6.27 6.27221 02 住房改革支出 6.27 6.272

5、21 02 01 住房公积金 6.27 6.272017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 860.36 186.39 673.97 208 社会保障和就业支出 25.33 25.33 208 05 行政事业单位离退休 25.33 25.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 18.09 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 210 医疗卫生与计划生育支出 8.77 8.77 210 11 行政事业单位医疗 8.77

6、8.77 210 11 02 事业单位医疗 8.77 8.77 212 城乡社区支出 819.99 146.02 673.97212 05 城乡社区环境卫生 819.99 146.02 673.97212 05 01 城乡社区环境卫生 819.99 146.02 673.97221 住房保障支出 6.27 6.27221 02 住房改革支出 6.27 6.27221 02 01 住房公积金 6.27 6.272017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 859.32 一、一般公共服务支

7、出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 25.33 25.33 九、医疗卫生与计划生育支出 8.77 8.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 818.95 818.95 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.27 6.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 859.32 本年支出合计 859.32 859.32

8、 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 859.32 总计 859.32 859.32 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 25.33 25.33208 05 行政事业单位离退休 25.33 25.33208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 18.09208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24210 医疗卫生与计划生育支出 8.77 8.77210 11 行政事业单位医疗 8.77

9、 8.77210 11 02 事业单位医疗 8.77 8.77212 城乡社区支出 818.95 144.98 673.97212 05 城乡社区环境卫生 818.95 144.98 673.97212 05 01 城乡社区环境卫生 818.95 144.98 673.97221 住房保障支出 6.27 6.27221 02 住房改革支出 6.27 6.27221 02 01 住房公积金 6.27 6.27合计 859.32 185.35 673.972017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 161

10、.80 161.80301 01 基本工资 28.66 28.66301 02 津贴补贴 14.82 14.82301 03 奖金 81.87 81.87301 04 其他社会保障缴费 11.12 11.12301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.1 18.1301 09 职业年金缴费 7.23 7.23301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 17.28 17.28302 01 办公费 2.33 2.33302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.21 0.21302 05 水费 028 0.28302

11、 06 电费 0.03 0.03302 07 邮电费 0.99 0.99302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.12 0.12302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 1.17 1.17302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 4.40 4.40302 29 福利费 1.16 1.16302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 6.59 6.59303 对个人和家庭的补助 6.27 6.27303 01 离休费

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