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内部审计实训.docx

实验项目1内部控制评价、审计目的理解评审内部控制系统的重要意义,明确内部控制系统某一方面的缺失直接关系到被审单位管理当局的某项认定,学会对特定的内部控制系统进行控制测试的技能,能对特定的内部控制系统进行初步的风险评估。二、审计案例W公司主要从事小型电子消费品的生产和销售,产品销售以W公司仓库为交货地点。W公司日常交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式进行。系统自20X6年至今没有发生变化。W公司产品主要销往国内各主要城市的电子消费品经销商。A和B注册会计师负责审计W公司20X7年度财务报表。资料一:A和B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的W公司及其环境的情况,部分内容摘录如下:(1)在20X6年实现销售收入增长10%的基础上,W公司董事会确定的20X7年销售收入增长目标为20%。W公司管理层实行年薪制,总体薪酬水平根据上述目标的完成情况上下浮动。W公司所处行业20X7年的平均销售增长率是12。(2) W公司财务总监已为W公司工作超过6年,于20X7年9月劳动合同到期后被W公司的竞争对手高薪聘请。由于工作压力大,W公司会计部门人

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