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上海松江区文化广播.DOC

1、 上海市 松江区 文化广播 影视管理局(本部) 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市 松江区文化广播影视管理 局 (本部) 概况 一、主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市 松江区文化广播影视管理 局 (本部) 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市 松江区文化广播影视管理 局 (本部) 2017 年度部门决算情况说

2、明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市 松江区 文化广播影视管理局(本部) 概况 一、主要 职能 上海市松江区文化广播影视 管理局是松江区人民政府主管全区文化广播影视工作的区政府工作部门, 主要工作职责如下: (一 ) 贯彻国家和本市有关文化艺术、新闻宣传、广播影视、新闻出版、文化产业工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草有关文化艺术、广播影视等工作的具体意见、管理办法和政策措施,并组织和督促实施。 (二)拟定本区文化艺术、广 播影视、新闻出版事业的发展规划,制定年度工作计划,拟定全区文化广播影视事业和文化产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。 (三)负责对

3、本区广播电视新闻宣传、广播电视和网络视听媒体进行行业管理和组织协调,把握正确舆论导向。管理全区文化广播影视科技工作,负责有线网络、文化广播影视技术信息资源的开发、应用及管理工作。 (四)组织实施、督促指导文化广播影视事业的硬件建设,负责管理本区群众文化艺术事业、公共文化服务体系、文化资源配送,以及艺术馆、美术馆、文化馆、图书馆、博物馆等文化艺术单位,指导社区文化活 动中心和社会文化社团。组织全区性重大文化、文学研讨活动,组织并指导文化艺术创作、群众性业余文化工作,开展文化艺术研究和对外文化交流。 (五)负责全区非物质文化遗产保护传承工作。 (六)依法对本区文物实施保护和管理。负责对区级文物保护

4、单位建设控制地带内建设工程设计方案的审批。负责本区由政府出资修缮的非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审批。负责对区级文物保护单位的登记不可移动文物进行原址保护措施的审批。 (七)依法管理广播影视和文化娱乐、演出、美术、影视、音像、网吧、新闻出版、印刷行业、图书报刊等文化市 场。负责本区音像制品、出版物、网络文化、印刷、娱乐、营业性棋牌室等经营的行政许可。负责本区演出场所经营单位和文艺表演团体在本辖区营业性演出的行政许可。负责本区美术品经营、举办出版物展销活动的备案工作。指导文化市场综合执法工作。 (八)负责有关行政复议和行政诉讼应诉上诉。 (九)会同有关部门,研究、推进和制定本区文化广

5、播影视行业管理制度,拟定文广影视人才规划,并组织实施。 (十)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市松江区文化广播影视管理局(本部)内设办公室、组织人事科、党群工作 科、市场科、业务科、文化产业科、广电科、事业科共 8 个科室。第二部分 上海市 松江区 文化广播影视管理局(本部) 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 12,634.61 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 8,969.18 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全

6、支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 44.23 七、文化体育与传媒支出 3,469.33 八、社会保障和就业支出 73.15 九、医疗卫生与计划生育支出 21.20 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 8,900.59 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 102.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 12,678.84 本年支出合计 12,566.96 用事业基金弥补收支差额 结余

7、分配 年初结转和结余 2,842.61 年末结转和结余 2,954.49 总计 15,521.45 总计 15,521.45 2017年度收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,678.84 12,634.61 - - - - 44.23 207 文化体育与传媒支出 3,512.63 3,468.40 - - - - 44.23 207 01 文化 2,107.69 2,083.76 - - - - 23.93 207 01

8、01 行政运行 423.49 423.49 - - - - - 207 01 02 一般行政管理事务 106.00 103.10 - - - - 2.90 207 01 08 文化活动 1,522.15 1,501.12 - - - - 21.03 207 01 99 其他文化支出 56.05 56.05 - - - - - 207 02 文物 248.89 228.99 - - - - 19.90 207 02 04 文物保护 248.89 228.99 - - - - 19.90 207 04 新闻出版广播影视 9.05 8.65 - - - - 0.40 207 04 05 电视 9.0

9、5 8.65 - - - - 0.40 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,147.00 1,147.00 - - - - - 207 99 03 文化产业发展专项支出 1,147.00 1,147.00 - - - - - 208 社会保障和就业支出 73.14 73.14 - - - - - 208 05 行政事业单位离退休 73.14 73.14 - - - - - 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 23.38 23.38 - - - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.78 43.78 - - - - - 208 05 06 机关事业单

10、位职业年金缴费支出 5.98 5.98 - - - - - 210 医疗卫生与计划生育 支出 21.20 21.20 - - - - - 210 05 医疗保障 21.20 21.20 - - - - - 210 05 01 行政单位医疗 21.20 21.20 - - - - - 212 城乡社区支出 8,969.18 8,969.18 - - - - - 212 13 城市 基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8,969.18 8,969.18 - - - - - 212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 8,969.18 8,969.18 221 住房保障支出 102

11、.69 102.69 - - - - - 221 02 住房改革支出 102.69 102.69 - - - - - 221 02 01 住房公积金 38.01 38.01 221 02 03 购房补贴 64.68 64.68 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12,566.96 620.53 11,946.43 - - - 207 文化体育与传媒支出 3,469.33 423.49 3,045.84 - - - 207 01 文化

12、 2,084.69 423.49 1,661.20 - - - 207 01 01 行政运行 423.49 423.49 - - - - 207 01 02 一般行政管理事务 104.03 - 104.03 - - - 207 01 08 文化活动 1,501.12 - 1,501.12 - - - 207 01 99 其他文化支出 56.05 - 56.05 - - - 207 02 文物 228.99 - 228.99 - - - 207 02 04 文物保护 228.99 - 228.99 - - - 207 04 新闻出版广播影视 8.65 - 8.65 - - - 207 04 05

13、 电视 8.65 - 8.65 - - - 207 99 其他文化体育与传媒支出 1,147.00 - 1,147.00 - - - 207 99 03 文化产业发展专项支出 1,147.00 - 1,147.00 - - - 208 社会保障和就业支出 73.15 73.15 - - - - 208 05 行政事业单位离退休 73.15 73.15 - - - - 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 23.38 23.38 - - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老 43.79 43.79 - - - - 保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出

14、 5.98 5.98 - - - - 210 医疗卫生与计划生育支出 21.20 21.20 - - - - 210 05 医疗保障 21.20 21.20 - - - - 210 05 01 行政单位医疗 21.20 21.20 - - - - 212 城乡社区支出 8,900.59 - 8,900.59 - - - 212 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8,900.59 - 8,900.59 - - - 212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 8,900.59 - 8,900.59 - - - 221 住房保障支出 102.69 102.69 - -

15、- - 221 02 住房改革支出 102.69 102.69 - - - - 221 02 01 住房公积金 38.01 38.01 - - - - 221 02 03 购房补贴 64.68 64.68 - - - - 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、 一般公共预算财政拨款 3,665.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 8,969.18 二、外交支出 - 三、国防支出 - 四、公共安全支出 - 五、教育支出 - 六、科学技术支出 - 七、文化体育与传媒支出 3,468.40 3,468.40 - - 八、社会保障和就业支出 73.15 73.15 - - 九、医疗卫生与计划生育支出 21.20 21.20 - - 十、节能环保支出 - - - - 十一、城乡社区支出 8,900.59 - 8,900.59 - 十二、农林水支出 - - - - 十三、交通运输支出 - - - - 十四、资源勘探信息等支出 - - - - 十五、商业服务业等支出 - - -

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