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上海松江区广播电视台.DOC

1、 上海市 松江区 广播电视台 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市 松江区 广播电视台 概况 一、主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市 松江区 广播电视台 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市 松江区 广播电视台 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市 松江区 广播电视台 概况 一、

2、主要职能 (一)配合党和政府的中心工作开展宣传报道,丰富人民群众的精神文化生活。 (二)松江人民广播电台为调频立体声广播,频率 100.9 兆赫,每天播音 14 小时 40 分,办有松广新闻及专题节目。 (三)松江电视台,发射频率 17 频道,办有松视新闻和云间播报等专题节目。 二、 机构设置 根据上述职责,上海市松江区广播电视台设 8 个内设机构,包括:办公室、总编室、采访部、制作部、专题部、广播部、播出部、广告部。 第二部分 上 海市 松江区 广播电视台 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2891.

3、60 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 16.03 七、文化体育与传媒支出 2543.88 八、社会保障和就业支出 223.79 九、医疗卫生与计划生育支出 75.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.69 二十、粮油物资储备支出 二十

4、一、其他支出 本年收入合计 2907.63 本年支出合计 2896.41 用事业基金弥补收 支差额 结余分配 年初结转和结余 185.66 年末结转和结余 196.88 总计 3093.29 总计 3093.29 2017年度收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,907.63 2,891.60 - - - - 16.03 205 教育支出 - - - - - - - 205 08 进修及培训 - - - - - - - 205

5、 08 03 培训支出 - - 207 文化体育与传媒支出 2,555.10 2,539.07 - - - - 16.03 207 01 文化 - - - - - - - 207 01 01 行政运行 - 207 01 02 一般行政管理事务 - 207 01 04 图书馆 - 207 01 05 文化展示及纪念机构 - 207 01 08 文化活动 - 207 01 09 群众文化 - 207 01 11 文化创作与保护 - 207 01 12 文化市场管理 - - 207 01 99 其他文化支出 - 207 02 文物 - - - - - - - 207 02 04 文物保护 - - 2

6、07 02 05 博物馆 - 207 04 新闻出版广播影视 2,555.10 2,539.07 - - - - 16.03 207 04 05 电视 2,555.10 2,539.07 16.03 207 99 其他文化体育与传媒支出 - - - - - - - 207 99 03 文化产业发展专项支出 - 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 - 208 社会保障和就业支出 223.79 223.79 - - - - - 208 05 行政事业单位离退休 223.79 223.79 - - - - - 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 - 208 05 02 事业单位离退

7、休 7.22 7.22 208 05 05 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 154.69 154.69 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 61.88 61.88 - 210 医疗卫生与计划生育支出 75.05 75.05 - - - - - 210 05 医疗保障 75.05 75.05 - - - - - 210 05 01 行政单位医疗 - 210 05 02 事业单位医疗 75.05 75.05 212 城乡社区支出 - - - - - - - 212 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支 出 - - - - - - - 212 13 99 其他城市基础

8、设施配套费安排的支出 - 221 住房保障支出 53.69 53.69 - - - - - 221 02 住房改革支出 53.69 53.69 - - - - - 221 02 01 住房公积金 53.69 53.69 221 02 03 购房补贴 - 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,896.41 1,992.02 904.39 - - - 205 教育支出 - - - - - - 205 08 进修及培训 - - - - -

9、 - 205 08 03 培训支出 - - - - - - 207 文化体育与传媒支出 2,543.88 1,639.49 904.39 - - - 207 01 文化 - - - - - - 207 01 01 行政运行 - - - - - - 207 01 02 一般行政管理事务 - - - - - - 207 01 04 图 书馆 - - - - - - 207 01 05 文化展示及纪念机构 - - - - - - 207 01 08 文化活动 - - - - - - 207 01 09 群众文化 - - - - - - 207 01 11 文化创作与保护 - - - - - - 20

10、7 01 12 文化市场管理 - - - - - - 207 01 99 其他文化支出 - - - - - - 207 02 文物 - - - - - - 207 02 04 文物保护 - - - - - - 207 02 05 博物馆 - - - - - - 207 04 新闻出版广播影视 2,543.88 1,639.49 904.39 - - - 207 04 05 电视 2,543.88 1,639.49 904.39 207 99 其他文化体育与传媒支出 - - - - - - 207 99 03 文化产业发展专项支出 - - - - - - 207 99 99 其他文化体育与传媒支

11、出 - - - - - - 208 社会保障和就业支出 223.79 223.79 - - - - 208 05 行政事业单位离退休 223.79 223.79 - - - - 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 - - - - - 208 05 02 事业单位离退休 7.22 7.22 - - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.69 154.69 - - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 61.88 61.88 - - - - 210 医疗卫生与计划生育支出 75.05 75.05 - - - - 210 05 医疗保障

12、75.05 75.05 - - - - 210 05 01 行政单位医疗 - - - - - - 210 05 02 事业单位医疗 75.05 75.05 - - - - 212 城乡社区支出 - - - - - - 212 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支 出 - - - - - - 212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 - - - - - - 221 住房保障支出 53.69 53.69 - - - - 221 02 住房改革支出 53.69 53.69 - - - - 221 02 01 住房公积金 53.69 53.69 - - - - 221 02

13、03 购房补贴 - - - - - - 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2891.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 2538.88 2538.88 八、社会保障和就业支出 223.79 223.79 九、医疗卫生与计划生育支出 75.05 75.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.69 53.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2891.60 本年支出合计 2891.41 2891.41 年初财政拨款结转和结余 20.81 年末财政拨款结转和结余 21 21 一般公共预算财政拨款 20.81 政府性基金预算财政拨款 总计 2912.41 总计 2912.41 2912.41

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