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莒村镇建设办公室2017年部门.DOC

1、 1 莒县村镇建设办公室 2017 年 部门 决算 公开 2 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明 一、 2017 年度部门决算情况说明 二、重要事项说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 部门职责 (一)贯彻执行国家及地方

2、有关法律、法规、规章,研究拟定全县村镇建设的方针、政策。 (二)指导村镇人居环境的改善工作;组织全县镇、乡、村规划的编制,负责村镇规划的报批,监督全县村镇规划的实施。 (三)负责全县村镇各类建设工程的审批;依据中华人民共和国城乡规划法具体管理和核发乡村建设规划许可证、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证 。 (四)负责全县村镇建设工程放线、验线、竣工验收工作;指导受灾地区的村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。 (五)指导农村住房建设、危房改造工作;指导全县农村居民房屋建设新设计、新材料、新技术、新工艺的推广应用工作。指导全县村镇村容镇貌环境整

3、治、绿化工作;指导全县城镇化工作。 (六)指导村镇规划建设管理培训和宣传工作。 (七)指导监督农村无害化厕所改造工作。 根据上述职责,本单位下设综合科、财务科、规划科、统计科和村镇建设服务站。 二、 机构设置 莒县村镇建设办公室本级决算单位。 5 第二部分 2017 年度部门决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表部门:莒县 村镇建设办公室 金额单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目 (按功能分类 ) 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 214.64 城乡社区支出 30 214.64 二、上级补助收入 2 31 三、事业收入 3 32 四、经营收入

4、4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 214.64 本年支出合计 54 214.64 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 年末结转和结余 56 28 57 合计 29 214.64 合计 58 214.64 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门: 莒县村镇建

5、设办公室 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 214.64 214.64 212 城乡社区支出 214.64 214.64 21202 城乡社区规划与管理 145.37 145.37 2120201 城乡社区规划与管理 145.37 145.37 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 69.27 69.27 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 69.27 69.27 8

6、 支出决算表 公开 03 表 部门: 莒县村镇建设办公室 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 214.64 145.37 69.27 212 城乡社区支出 214.64 145.37 69.27 21202 城乡社区规划与管理 145.34 145.37 2120201 城乡社区规划与管理 145.37 145.37 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 69.27 69.27 2121399 其他城市

7、基础设施配套费安排的支出 69.27 69.27 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 莒县村镇建设办公室 金额单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 145.37 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金 预算财政拨款 2 69.27 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、城乡社区支出 21 214.64 145.37 69.27 8 22 本年收

8、入合计 9 214.64 本年支出合计 23 214.64 145.37 69.27 年初财政拨款结转和结余 10 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 214.64 合计 28 214.64 214.64 214.64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算 财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 莒县村镇建设办公室 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 145.37 145.37 0.00 212 城乡社区支出 145.37 145.37 0.00 21202 城乡社区规划与管理 145.37 145.37 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 145.37 145.37 0.00

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