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费用审核办法1. 总则1.1. 制定目的为了合理支付各项费用,特制定此办法。1.2. 适用范围本公司各部门费用支出,均依照本办法所规范的体制管理之。1.3. 权责单位1) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 费用审核2.1. 外来凭证1) 营利事业发票,如增值税专用票、普通发票、定额发票等。2) 营利事业资金往来统一票据,如行政性收费票据、事业性收费票据,统一收款收据等。2.1.1. 审核原则1) 真实性。2) 合法性。3) 完整性。2.1.2. 原始凭证审核办法1) 审核发票所记载名称是否为本公司并盖有发票监制章。2) 审核发票专用章上发票者全称是否为公司所付单位。3) 审核“日期”是否为收料日或费用发生日期。4) 审核“摘要”栏所列品名与请购单所列品名是否相同,若为一般费用,内容与费用性质是否相同。5) 审核数量*单价是否等于总价,并需与中文大写金额相符,若不相符,退回发票要求重新开具。2.1.3. 付款凭证应具备要点1) 发票
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