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1 目的通过策划和实施内部审核,查明质量保证体系的实施是否符合策划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求,质量保证体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取措施持续改进。2 范围本程序适用于质量保证体系内部审核。3 职责31 质量负责人聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。32 质检部负责制订“质量体系内部审核计划”,并经质量负责人审核,总经理批准。33 在质量负责人主持下,质检部组织实施审核,编制有关审核的文件、报告和资料。34 各相关部门配合完成审核,并对不合格项及时采取措施。4 程序41 质检部推荐、质量负责人聘任内部质量审核员,被聘人员应具有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作,并经过培训。审核员的选择和审核的实施,应确保审核过程的客观性和公正性。42 编制年度内审计划421 质检部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“质量体系内部审核计划”。一般情况下,每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核12次,对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数
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