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上海松江区救助管理站.DOC

1、 上海市 松江区救助管理站 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市 松江区救助管理站 概况 一、主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市 松江区救助管理站 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市 松江区救助管理站 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市 松江区救助管理站 概况 一、主要 职能 主要职能:

2、以执行国务院颁布的城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法及民政部颁布的实施细则为工作宗旨,对符合救助条件的人员实行“自愿为主,无偿救助”的临时性社会救助。 二、机构设置 根据上述职能,上海市松江区救助管理站设 2 个内设机 构,包括:办公室 、业务室。 第二部分 上海市 松江区救助管理站 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算 表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 378.95 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴

3、收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 416.21 九、医疗卫生与计划生育支出 12.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 378.95 本年支出合计 439.05 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 287.70 年末结转和结余 227.60 总计 666.65 总计 666.65 201

4、7年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 378.95 378.95 356. 208 社会保障和就业支出 356.11 356.11 208 05 行政事业单位离退休 29.41 29.41 208 05 02 事业单位离退休 0.57 0.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.46 20.46 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 8.38 208 20 临时救助 326.7 326.7 208 20 02 流

5、浪乞讨人员救助支出 326.7 326.7 210 医疗卫生 与计划生育支出 12.93 12.93 210 11 行政事业单位医疗 12.93 12.93 210 11 02 事业单位医疗 12.93 12.93 221 住房保障支出 9.91 9.91 221 02 住房改革支出 9.91 9.91 221 02 01 住房公积金 9.91 9.91 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 439.05 326.36 112.69 208 社会保障和就业支出 4

6、16.21 303.52 112.69 208 05 行政事业单位离退休 29.41 29.41 208 05 02 事业单位离退休 0.57 0.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.46 20.46 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 8.38 208 20 临时救助 386.8 274.11 112.69 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 386.8 274.11 112.69 210 医疗卫生 与计划生育支出 12.93 12.93 210 11 行政事业单位医疗 12.93 12.93 210 11 02 事业单位医疗 12

7、.93 12.93 221 住房保障支出 9.91 9.91 221 02 住房改革支出 9.91 9.91 221 02 01 住房公积金 9.91 9.91 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 378.95 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 409.73 409.73 九、医疗卫生与计划生育支出 12.93 12.93 十、

8、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援 助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.91 9.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 378.95 本年支出合计 432.57 432.57 年初财政拨款结转和结余 270.59 年末财政拨款结转和结余 216.97 216.97 一般公共预算财政拨款 270.59 政府性基金预算财政拨款 总计 649.54 总计 649.54 649.54 2017年 度 一般公共预算财政 拨款支出决算 表 单

9、位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 208 社会保障和就业支出 409.73 303.52 106.21 05 行政事业单位离退休 29.41 29.41 02 事业单位离退休 0.57 0.57 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 20.46 20.46 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.37 8.37 208 20 临时救助 380.32 274.11 106.21 02 流浪乞讨人员救助支出 380.32 274.11 106.21 210 医疗卫生与计划生育支出 12.93 12.93 11 行政事业单位医疗 12.93 12

10、.93 02 事业单位医疗 12.93 12.93 221 住房保障支出 9.91 9.91 02 住房改革支出 9.91 9.91 01 住房公积金 9.91 9.91 合计 432.57 326.36 106.21 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 218.21 218.21 301 01 基本工资 33.76 33.76 301 02 津贴补贴 9.82 9.82 301 03 奖金 301 04 其他 社会保障缴费 14.54 14.54 301 06 伙食补助费 30

11、1 07 绩效工资 119.81 119.81 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.46 20.46 301 09 职业年金缴费 8.37 8.37 301 99 其他工资福利支出 11.45 11.45 302 商品和服务支出 95.04 95.04 302 01 办公费 2.09 2.09 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.05 0.05 302 05 水费 2.67 2.67 302 06 电费 8.12 8.12 302 07 邮电费 0.42 0.42 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 60.94 60.94 302 1

12、1 差旅费 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 0.77 0.77 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 2.09 2.09 302 29 福利费 9.74 9.74 302 31 公务用车运行维护费 7.05 7.05 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 1.1 1.1 303 对个人和家庭的补助 10.48 10.48

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