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上海松江区文化场行政执法大队.DOC

1、 上海市 松江区 文化市场行政执法大队 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市 松江区 文化市场行政执法大队 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市松江区文化市场行政执法大队 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市松江区文 化市场行政执法大队 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分

2、 上海市松江区文化市场行政执法大队 概况 一、主要 职能 1、 依据法律、法规和规章规定,在本行政区域内集中行使原属区文广 局 、 区 体育 局 、 区 旅游 局 及市人民政府规定的其他方面的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制权、行政检查权。与此同时,区“扫黄打非”工作小组办公室设在大队。 2、 根据区社会治理指挥中心的要求,结合大队文化市场监管职责,根据市文化市场行政执法总队制定的文化市场突发公共事件应急处置预案的规定,在本区文化市场发 生突发事件时,由大队文化市场突发事件应急指挥工作领导小组及时组织执法人员处置,并解决文化市场突发事件处置的相关问题。 3、 承办区政府交办的其他事项。

3、 二、 部门决算单位机构设置 本单位内设 办公室、执法一科、执法二科、执法三科 。 第二部分 上海市松江区文化市场行政执法大队 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 787.42 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 576.56 八、社会保障和就业支出 50.63 九、医疗卫生与计划生育支出 24.82 十、节

4、能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 135.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 787.42 本年支出合计 787.42 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 4.31 年末结转和结余 4.31 总计 791.73 总计 791.73 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能 分类 科目编码 科

5、目名称 类 款 项 合计 787.42 787.42 207 文化体育与传媒支出 576.56 576.56 207 01 文化 576.56 576.56 207 01 01 行政运行 525.70 525.70 207 01 12 文化市场管理 50.86 50.86 208 社会保障和就业支出 50.63 50.63 208 05 行政事业单位离退休 50.63 50.63 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.21 0.21 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.39 48.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.03 2.03 2

6、10 医疗卫生与计划生育支出 24.82 24.82 210 05 医疗保障 24.82 24.82 210 05 01 行政单位医疗 24.82 24.82 221 住房保障支出 135.42 135.42 221 02 住房改革支出 135.42 135.42 221 02 01 住房公积金 49.78 49.78 221 02 03 购房补贴 85.64 85.64 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 787.42 736.56 50.86 207 文化体

7、育与传媒支出 576.56 525.70 50.86 207 01 文化 576.56 525.70 50.86 207 01 01 行政运行 525.70 525.70 207 01 12 文化市场管理 50.86 50.86 208 社会保障和就业支出 50.63 50.63 208 05 行政事业单位离退休 50.63 50.63 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.21 0.21 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.39 48.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.03 2.03 210 医疗卫生与计划生育支出 24.82 2

8、4.82 210 05 医疗保障 24.82 24.82 210 05 01 行政 单位医疗 24.82 24.82 221 住房保障支出 135.42 135.42 221 02 住房改革支出 135.42 135.42 221 02 01 住房公积金 49.78 49.78 221 02 03 购房补贴 85.64 85.64 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 787.42 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安

9、全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 576.56 576.56 八、社会保障和就业支出 50.63 50.63 九、医疗卫生与计划生育支出 24.82 24.82 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 135.42 135.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 787.42 本年支出合计 787.42 787.42 年初财政拨款结转和结余 4.31 年末财政拨款结转和结余 4.31 4.31 一般公共预算财政拨款 4.31 政府性基金预算财政拨款 总计 791.73 总计 791.73 791.73

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