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安全检查隐患整改单.doc

1、安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 2 月 28 日存在问题1、围挡未按规范要求设置,围挡边堆放重物。2、作业区及建筑物楼层内建筑垃圾未及时清理;3、施工现场没有配置消防灭火器材;4、施工现场没有必要的安全宣传标语。整改措施 完成时间 责任人整改计划1、围挡必须按要求连续设置,围挡边不得堆放重压物。2、作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;3、施工现场消防平面布置图,并按图配置消防灭火器材;4、施工现场在明显处有必要的安全宣传标语。2014.3.1 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责

2、任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 5 日存在问题1、25#楼未按规定设置扫地杆;2、建筑物单元门及其他门洞口位置未按要求采取加固措施。整改措施 完成时间 责任人整改计划1、按规定设置扫地杆;2、建筑物单元门及其他门洞口位置按要求采取加固措施。 2014.3.6 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 8 日存在问题1、埋地线路引出部位不符合要求,没有接地做法的验收记录;2

3、、没有电工巡视检查维修记录;整改措施 完成时间 责任人整改计划1、埋地线路引出部位符合要求,有接地做法的验收记录;2、电工巡视检查维修及时记录; 2014.3.9 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 13 日存在问题1、卸料平台未按规定设置防护栏杆;2、脚手架立杆未放在金属底座、垫木底、混凝土预制块上;3、洞口未挂安全标志;整改措施 完成时间 责任人整改计划1、卸料平台按规定设置防护栏杆;2、脚手架立杆放在金属底座、垫木底、混凝

4、土预制块上;3、洞口按要求挂安全标志;2014.3.14 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 16 日存在问题1、电焊机没有保护接零和漏电保护器及防护罩。2、气瓶使用不符合安全距离要求;整改措施 完成时间 责任人整改计划1、电焊机保护接零和漏电保护器及防护罩。2、气瓶使用符合安全距离要求; 2014.3.17 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份

5、。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 19 日存在问题1、立杆基础没有排水措施。2、悬挑梁设置规格、尺寸不符合方案要求。整改措施 完成时间 责任人整改计划1、立杆基础排水措施。2、悬挑梁设置规格、尺寸符合方案要求。 2014.3.20 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 22 日存在问题1、剪刀撑与地面夹角不符合要求;2、剪刀撑设置未落地到顶。整改措施 完成时间 责任人整改计划1、剪

6、刀撑与地面夹角符合要求;2、剪刀撑设置落地到顶。 2014.3.23 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 24 日存在问题1、分配电箱没有门锁和防雨措施。2、配电线路架空线路不符合要求整改措施 完成时间 责任人整改计划1、分配电箱门锁和防雨措施。2、配电线路架空线路要符合要求 2014.3.25 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。安全检查隐患整改单检查部门:项目部技术安全办公室 检查日期:2014 年 3 月 28 日存在问题1、卸料平台没有符合要求的防护栏杆;2、电焊机无保护接零和漏电保护器及防护罩。整改措施 完成时间 责任人整改计划1、卸料平台要有符合要求的防护栏杆;2、电焊机保护接零和漏电保护器及防护罩。 2014.3.29 吴红进复查情况 复查人: 日期:安全员(签字) 整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

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