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十堰社会科学联合会2019年部门预算.DOC

1、 1 十堰市 社会科学联合 会 2019 年部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门预算表 一、部门收支总体情况 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第 四部分 专用名词解释 2 第一部分 : 部门概况 (一)部门职责 1、组织社科理论界学习、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;紧扣市委、市政府中心工作开展社科研究,组织

2、省、市思想库课题的申报、立项、评选、结题等。 2、管理、引导社科类社会组织开展理论研究和学术交流活动;组织开展十堰市社会科学优秀成果奖评奖工作。 3、开展社科知识普及、培训、咨询服务;组织理论刊物十堰社会科学一年四期的编辑、印刷、发送工作;办好“十堰社会科学网”等。 (二)机构设置 十堰市社会科学联合会是全额拨款群团 机关,定编 8 人,现有在职人员 9人,退休人员 6人。 十堰市社会科学联合会属一级预算单位,无二级单位。 第二部分: 2019部门预算表 部门收支总体情况表(一) 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 214.68 一般公共服务 175.21 其

3、中:一般公共预算拨款 214.68 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金 公共安全 教育 科学技术 15.00 文化体育与传媒 社会保障和就业 3 社会保险基金支出 医疗卫生 11.55 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 12.92 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 214.68 本年支出合计 214.68 三、上年结余结转 结转下年 收入合计 214.68 支出合计

4、 214.68 部门收入总体情况表(二) 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 财政拨款 其他资金 上年结转 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算拨款 * * 1 2 3 4 5 合计 214.68 214.68 教科文科 214.68 214.68 4 06101 社科联机关 214.68 214.68 部门支出总体情况表(三) 单位:万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 214.68 199.68 15.00 201 一般公共服务支出 1175.21 175.21 20129 群众团体事务 175.21 175.21 201

5、2901 行政运行 175.21 175.21 206 科学技术支出 15.00 15.00 20606 社会科学 15.00 15.00 2060602 社会科学研究 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11.55 11.55 21011 行政事业单位医疗 11.55 11.55 2101101 行政单位医疗 6.08 6.08 2101103 公务员医疗补助 5.47 5.47 221 住房保障支出 12.92 12.92 22102 住房改革支出 12.92 12.92 2210201 住房公积金 12.92 12.92 5 财政拨款收支总体情况表(四) 单位:万元

6、收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 一般公共服务 175.21 其中:一般公共预算拨款 214.68 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 15.00 文化体育与传媒 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 11.55 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 12.92 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 214.68 二、

7、上年结余结转 结转下年 收入合计 214.68 支出合计 214.68 6 一般公共预算支出情况表(五) 单位:万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 214.68 199.68 15.00 201 一般公共服务支出 175.21 175.21 20129 群众团体事务 175.21 175.21 2012901 行政运行 175.21 175.21 206 科学技术支出 15.00 15.00 20606 社会科学 15.00 15.00 2060602 社会科学研究 15.00 15.00 210 医疗卫生与计划生育支出 11.5

8、5 11.55 21011 行政 事业单位医疗 11.55 11.55 2101101 行政单位医疗 6.08 6.08 2101103 公务员医疗补助 5.47 5.47 221 住房保障支出 12.92 12.92 22102 住房改革支出 12.92 12.92 2210201 住房公积金 12.92 12.92 7 一般公共预算基本支出情况表(六) 单位:万元 科目编码 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 199.68 170.78 28.90 301 工资福利支出 170.78 170.78 30113 住房公积金 12.92 12.92

9、30102 津贴补贴 30.94 30.94 30103 奖金 3.46 3.46 30111 基本医疗保险 6.08 6.08 30112 公务员医疗补助 4.10 4.10 30115 公务员医疗定额补助 1.37 1.37 30109 基本养老保险费 25.33 25.33 30101 基本工资 41.58 41.58 302 商品和服 务支出 28.90 28.90 30211 差旅费 5.03 5.03 30202 印刷费 0.2 0.2 30231 公务用车运行维护费 2.77 2.77 30229 福利费 2.09 2.09 30213 维修 (护 )费 0.31 0.31 30

10、201 办公费 1.30 1.30 30221 退休费 0.28 0.28 30215 会议费 2.46 2.46 30228 工会经费 1.52 1.52 30208 取暖费 0.10 0.10 30207 邮电费 0.68 0.68 30217 公务接待费 1.81 1.81 30216 培训费 1.26 1.26 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 8 一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表(七) 单位:万元 项目 预算数 合计 4.58 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 1.81 3、公务用车购置及运行费 2.77 其中:公务用车运行维护费 2.77 公务用车购

11、置费 政府性基金预算支出情况表(八) 单位:万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 9 第三部分: 2019年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况 2019 年 部门预算总收入 214.68 万元, 其中:“财政拨款”(一般公共预算拨款) 214.68万元,较 2018年 减少 0.52万元,降低 0.24%,主要原因 是人员的减少,导致人员经费和公用经费相应减少。 一般公共预算支出 214.68 万元。其中:一般公共服务支出175.21 万元,较 2018 年 减少 5.35 万元,降低 2.96%,主要原 因是人员减少造成相应支出减少; 科学技术支出 1

12、5 万元, 较 2018年增加 6 万元,增加 66.67%,主要是科学技术发展,相应的工作经费成本和投入加大; 卫生健康支出 11.55 万元, 较 2018 年减少0.11 万元,降低 0.94%,主要是缴费比例发生变化; 住房保障支出 12.92 万元, 较 2018 年减少 1.06 万元,降低 8.2%, 主要原因是 随着 人员的 变动 造成 住房公积金也相应 变动。 二、财政拨款收支总体情况 * * 1 2 3 10 2019 年财政拨款(补助)预算数 214.68 万元,较 2018 年 减少 0.52 万元, 降低 0.24%,主要原因是人员的减少 , 导 致人员经费和公用经费

13、相应减少。 三、一般公共预算支出情况 本年一般公共预算支出 214.68 万元,较 2018 年 减少 0.52 万元, 降低 0.24%。 主要 原因是人员的减少,导致人员经费和公用经费相应减少 。 1、基本支出 199.68 万元。其中工资福利支出 170.78 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出 28.9 万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出 。 2、项目支出 15 万元。主要是社会科学研究项目 ,主要 用于社会科学相关的 社科杂志 、 社科普及 其它工作 经费。 四、一般公共预 算“三公”经费支出情况 “三公”经费支出,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。 2019 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 4.58 万元,与去年预算相同。 主要原因是按照中央 “八项规定 ”要求,厉行节约,严格控制 “三公 ”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护 费 , 故预算数相应 无变化。 其中 : 1、因公出国(境)费预算 0 万元。 2019 年无因公出国(境)计划。

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