ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:13 ,大小:167KB ,
资源ID:141765      下载积分:15 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-141765.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(大兴区流管服务中心决算公开套表.DOC)为本站会员(天***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

大兴区流管服务中心决算公开套表.DOC

1、 1 大兴区流管服务中心决算公开套表 大兴区流管服务中心 2016年收支决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 614.03 一、一般公共服务支出 569.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、 社会保障和就业支出 23.29 三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出 21.28 其中:专户核拨的事业收入 四、 事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 614.03 本年支出合计 614.03 九、用事业基金弥补收支差额 结余分配 十、年初结转和结余 年末结转和结余 收 入 总 计 61

2、4.03 支 出 总 计 614.03 2 大兴区流管服务中心 2016年收入决算表 单位:万元 功能分类科目 本年收 入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 金额 其中:专户核拨的事业收入 201 一般公共服务支出 569.46 569.46 20199 其他一般公共支出 569.46 569.46 2019999 其他一般公共支出 569.46 569.46 208 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20805 行 政事业单位离退休 23.29 23.29 208050

3、5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保障 21.28 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗补助 4.91 4.91 合 计 614.03 614.03 3 大兴区流管服务中心 2016年支出决算表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 20199 其他一般公共服务支出 569.46 422.8

4、6 146.6 2019999 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 208 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20508 行政事业单位离退休 23.29 23.29 2050803 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保险 21.28 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗保险 4.91 4.91 合 计 614.03 467.43 146.6 4 大兴区流管服务中心 2016年财政拨款收支决算总表 单位:万元

5、收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数 一、本年收入 614.03 一、本年支出 614.03 614.03 (一)一般公共预算拨款 614.03 (一)一般公共服务支出 569.46 569.46 (二)政府性基金预算拨款 (二) 社会保障和就业支出 23.29 23.29 (三)医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 二、年初结转和结余 二、年末结转和结余 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 收 入 总 计 614.03 支 出 总 计 614.03 614.03 5 大兴区流管服务中心 2016年一般公

6、共预算财政拨款 支出决算表 单位:万元 功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 20199 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 2019999 其他一般公共服务支出 569.46 422.86 146.6 205 社会保障和就业支出 23.29 23.29 20508 行政事业单位离退休 23.29 23.29 2050803 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 23.29 23.29 210 医疗卫生与计划生育支出 21.28 21.28 21005 医疗保障 21.28

7、 21.28 2100502 事业单位医疗 16.37 16.37 2100503 公务员医疗补助 4.91 4.91 合 计 614.03 467.43 146.6 6 大兴区流管服务中心 2016年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 单位:万元 经济分类科目 2016 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 301 工资福利支出 229.37 229.37 30101 基本工资 46.57 46.57 30104 社会保障缴费 31.31 31.31 30107 绩效工资 128.20 128.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.29 23.29 30

8、2 商品和服务支出 209.19 209.19 30201 办公费 6.59 6.59 30205 水费 0.068 0.068 30206 电费 0.2 0.2 30204 手续费 0.0035 0.0035 30207 邮电费 0.54 0.54 30215 维修(护)费 183.86 183.86 30227 委托业务费 7.5 7.5 30228 工会经费 2.13 2.13 30229 福利费 3.42 3.42 30231 公务用车运行维护费 4.88 4.88 303 对个人和家庭补助支出 28.87 28.87 30311 住房公积金 20.82 20.82 30312 提租补

9、贴 1.47 1.47 30314 采暖补贴 3.19 3.19 30315 物业补贴 3.33 3.33 30399 其他对个人和家庭补助支出 0.058 0.058 合 计 467.43 258.24 209.19 7 大兴区流管服务中心 2016年政府性基金预算财政拨款 支出决算表 单位:万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款决算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 0 0 0 21208 2120803 合 计 0 0 0 8 大兴区流管服务 中心 2016 年一般公共预算“三公经费” 财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 2016年初预算数 2016年预算调整数

10、 2016 年决算数 合 计 6.00 0 4.88 1因公出国(境)费用 0 0 0 2公务接待费 0.4 0 0 3公务用车费 5.60 0 4.88 其中:( 1)公务用车运行维护费 5.60 0 4.88 ( 2)公务用车购置 0 0 0 9 大兴区流管服务中心 2016 年决算情况说明 一、主要职能 大兴区流动人 口和出租房屋管理服务中心(以下简称“大兴区流管服务中心”)主要职责:组织、协调、指导、检查、考核镇街流动人口管理,制定流动人口和出租房屋管理意见,完成上级交办的各项管理工作。 二、 决算单位构成 我单位决算包括大兴区流管服务中心本级决算,没有决算并入单位。是全额拨款的正科级

11、事业单位,事业编制 18 人。 三、 收支决算总表说明 2016 年收入合计 614.03 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入 ; 支出合计 614.03 万元,其中一般公共服务支出 569.46万元, 社会保障和就业支出 23.29万元,医疗卫生与计划生育支 出 21.28 万元。 四、 收入决算表 说明 2016年收入决算合计 614.03万元 ,全部为一般公共预算财政拨款收入。 主要用于一般公共服务支出 569.46 万元 ;社会保障和就业支出 23.29 万元 ;医疗卫生与计划生育支出10 21.28 万元。 五、 支出决算表 说明 2016年支出决算合计 614.03万元,基本支

12、出 467.43万元,项目支出 146.6 万元。 1、基本支出包括:一般公共服务支出 422.86 万元、 社会保障和就业支出 23.29 万元、 医疗卫生与计划生育支出21.28 万元。 2、项目支出包括:一般公共服务支出 146.6 万 元。 六、 财政拨款收支决算总表 说明 2016 年财政拨款收入合计 614.03 万元, 全部为一般公共预算财政拨款收入。 支出合计 614.03 万元,全部 为一般公共预算财政拨款决算支出, 其中一般公共服务支出 569.46 万元, 社会保障和就业支出 23.29万元,医疗卫生与计划生育支出 21.28万元。 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 614.03 万元。 1、一般公共服务支出 569.46 万元,比 2016 年预算数583.98 万元减少 了 14.52万元,原因 主要是人员减少及 公用支出 减少 ; 2、 社会保障和就业支出 23.29万元, 比 2016年预算 数

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。