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企业内部控制—业务外包管理制度.doc

企业内部控制业务外包业务外包授权审批制度制度名称业务外包授权审批制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序,明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限,根据国家法律法规及公司章程的规定,特制定本制度。第2条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第2章 业务外包的授权审批范围及内容第3条 业务外包申请的授权审批1企业相关部门编制外包项目计划书,具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。2相关部门负责人审核计划书。3董事长、总裁对计划书进行审议。4采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务,或涉及金额小于3 000万元的外包项目,由董事长、总裁办公室审议批准。5加工、销售、营销、资产管理等核心业务,或涉及金额达3 000万元(含)以上的外包项目,由董事长、总裁审核后,提交董事会及其

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