1、 1 浦东新区 唐 镇 社区事务受理服务中心 单位 2016 年度单位决算 第一部分 浦东新区 唐 镇 社区事务受理服务中心 单位概况 一、主要职能 职业介绍、失业保险等促进就业工作;城镇居民最低生活保障等社会救助工作;居民医疗保险、社会保险等社会保障工作;劳务管理及农村养老金和征地养老金的收缴、发放工 作;计划生育、住房保障等民政事务工作;社保卡、居住证服务工作等。 二、机构设置 根据上述职责,浦东新区 唐 镇 社区事务受理服务中心 单位设0 个内设机构。 2 第二部分 浦东新区 唐镇社区事务受理服务中心 单位 2016 年度单位决算 表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出
2、 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 7,570.65 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 27.33 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.46 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7,572.51 九、医疗卫生与计划生育支出 15.69 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十
3、九、住房保障支出 10.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 7,598.44 本年支出合计 7,598.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结 余 年末结转和结余 总计 7,598.44 总计 7,598.44 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,598.44 7,570.65 27.33 0.46 208 社会保障和就业支出 7,572.51 7,544.72 27.33 0.46 208 01 人 力
4、资源和社会保障管理事务 678.55 670.76 27.33 0.46 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 678.55 650.76 27.33 0.46 208 03 财政对社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 05 行政事业单位离退休 4.98 4.98 208 05 02 事业单位离退休 4.98 4.98 208 07 就业补助 3,417.37 3,417.37 208 07 01 就业创业服务补贴 3,417.37 3,417.37 210 医疗卫
5、生与计划生育支出 15.69 15.69 4 210 05 医疗保障 15.69 15.69 210 05 02 事业单位医疗 15.69 15.69 221 住房保障支出 10.24 10.24 221 02 住房改革支出 10.24 10.24 221 02 01 住房公积金 10.24 10.24 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,598.44 709.46 6,888.98 208 社会保障和就业支出 7,572.51 683.53 6,888
6、.98 208 01 人力资源和社会保障管理事务 678.55 678.55 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 678.55 678.55 208 03 财政对社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 05 行政事业单位离退休 4.98 4.98 208 05 02 事业单位离退休 4.98 4.98 208 07 就业补助 3,417.37 3,417.37 208 07 01 就业创业服务补贴 3,417.37 3,417.37 210 医疗卫生与计划生育支出
7、15.69 15.69 6 210 05 医疗保障 15.69 15.69 210 05 02 事业单位医疗 15.69 15.69 221 住房保障支出 10.24 10.24 221 02 住房改革支出 10.24 10.24 221 02 01 住房公积金 10.24 10.24 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 7,570.65 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防 支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六
8、、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7,544.72 九、医疗卫生与计划生育支出 15.69 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 7,570.65 本年收入合计 7,570.65 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 7,570.65 总计 7,570.65 9
9、 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 7,544.72 655.74 6,888.98 208 01 人力资源和社会保障管理事务 650.76 650.76 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 650.76 650.76 208 03 财政对社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 3,471.61 3,471.61 208 05 行政事业单位离退休 4.9
10、8 4.98 208 05 02 事业单位离退休 4.98 4.98 208 07 就业补助 3,417.37 3,417.37 208 07 01 就业创业服务补贴 3,417.37 3,417.37 210 医疗卫 生与计划生育支出 15.69 15.69 210 05 医疗保障 15.69 15.69 210 05 02 事业单位医疗 15.69 15.69 221 住房保障支出 10.24 10.24 221 02 住房改革支出 10.24 10.24 221 02 01 住房公积金 10.24 10.24 合计 7,570.65 681.67 6,888.98 10 2016年度一般
11、公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本 支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 322.70 322.70 301 01 基本工资 44.14 44.14 301 02 津贴补贴 7.17 7.17 301 03 奖金 47.25 47.25 301 04 其他社会保障缴费 64.25 64.25 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 98.71 98.71 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 61.18 61.18 3
12、02 商品和服务支出 334.6 334.6 302 01 办公费 5.45 5.45 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.17 0.17 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.58 0.58 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 9.30 9.30 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.32 0.32 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 196.74 196.74 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 16.50 16.50 302 29 福利费 19.69 19.69 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 85.85 85.85
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