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费用报销制度及报销流程(初稿待审).doc

费用报销制度及报销流程1、为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。2、费用报支原则:公司倡导“艰苦奋斗、勤俭节约、克己奉公、清正廉洁”的优良作风,以保障企业按照现代企业制度的要去,稳步发展,健康运行。3、费用报支标准3.1备用金:备用金是指因各种需要向公司暂借的款项。3.1.1申领:向财务借领备用金时,借款人必须先填写领(付)款凭证。借款理由要详细说明,不得填写“出差”、“购物”之类拢统的理由。借款人承诺栏内须说明归还得方式和还款日期。借领备用金要由会计人员先进行审核,说明有否还清之前欠的备用金。会计人员审核后须报公司总经理审批同意后方可办理。要严格防止以备用金等名义套取公款,作为私人用款资金。备用金必须由借领人自己申报和领取,不得由他人贷借、代领。3.1.2额度:若无特殊原因,500元以下出差和购买公用物品不得借领备用金。3.1.3归还:借款人在报销费用时,必须先归还所借之备用金。财务出纳人员应在其可报销的金额中直接扣除所借

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