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内部审计常用表格文书.doc

1、编号: 审计立项书审字 第 号审计项目被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容:机构负责人: 年 月 日分管领导审核意见签名: 年 月 日主管领导审批意见签名: 年 月 日审计方案为进一步 , 对下属 家单位拟开展 审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。 一、审计对象及范围:本次审计对象为: 审计范围: 二、审计小组名单:审计一组: 审计二组: 审计组其他成员: 三、时间安排: 20 年 月- 月 四、审计内容:五、工作要求:内审部年 月 日 进场时间安排表备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。时间 单位 审计人员审计部审 计

2、通 知 书字 第 号关于 审计的通知: 根据 ,我部派出审计小组,自 年 月 日起对你单位进行 审计,审计时间范围为 年 月至 年 月。预计现场审计时间为 周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。审计进场时间: 参会人员: 附件:1、承诺书2、审计所需资料明细 审计组带队领导: 审计组长: 审计组成员:年 月 日承 诺 书审计工作小组:我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。负责人签字:经办人签字:签章:年 月 日审计所需资料资料类型 资 料 目 录 说 明 123 456789101112纸质版131415161718审计资料交接单送审资料名称 计量单位 数量 备注说明:审计小组: 被审计单位:接收人: 移交人:年 月 日 年 月 日移交人: 接收人:年 月 日 年 月 日注:此表一式两份,交接双方各执一份审计实施方案被审计单位名称:审计项目名称立项依据 审计依据被审计单位基本情况及下属非法人单位简要情况审计目标范围内容重点审计实施步骤 人员分工 计划工作时间组长审计组成员组员领导批示审计方案调整领导批示编制人: 编制时间: 年 月 日

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