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统计部门采购内控制度.docx

统计部门采购内控制度为加强政府采购活动内部控制管理,落实采购人主体责任,规范政府采购行为,防范和控制采购风险,按照“分事行权、分岗设权、分级授权、内部牵制”的总体要求,建立和完善全面管控、重点突出、分工制衡、运转高效、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,实现对政府采购权力运行的有效制约。根据中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规和文件规定,制定本制度。一、适用范围使用财政性资金,采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。集中采购目录和采购限额标准,按省财政厅的规定执行。二、严格落实政府采购政策办公室负责本单位政府采购政策落实,体现政府采购对科技创新、绿色发展、扶贫脱困、中小企业发展等相关领域的支持。三、管理机构和职责分工1政府采购工作实行统一领导、分工负责、归口管理。分管办公室负责人为政府采购负责人。办公室承担本单位采购主体责任,办公室、有采购需求的业务科室各司其职,发挥机构和岗位的相互监督和制约作用,共同做好政府采购工作。办公室明确2名政府采购专员,实行AB岗制度,采购专员主要负责指导、协

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