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广西北海海城区西街办.DOC

1、- 1 -广西北海市 海城区西街办 2015 年部门决算目 录- 2 -第一部分:海城区西街办 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:海城区西街办 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:海城区西街办 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性

2、基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:海城区西街办 概况一、主要职能(一)贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策及上级的决议、决定。(二)编制办事处各项工作的规划、计划,并具体组织实施。(三)带领辖区党 员、干部、职工、群众坚持走建设有中国特色的社会主义道路。以经济建设为中心,大力发展街道经济。(四)搞好辖区经济 、安全生产、计划生育、社会治安综合治理、城建、卫生、妇女、共青团、武装、调解、土地“三无” 等工作,促进两个文明建设。(五)抓好党员、干部、职工的教育管理,提高工作人员素质,充分调动其积极性,使其

3、在各自岗位上各司其职,各尽其责,提高工作效率,完成各项工作任务。 (六)指导监督下属居委会、企业做好各项工作。(七)完成海城区党委、政府交给的各项任务。二、部门决算单位构成纳入 2015 年决算有西街街道办事处本级及西街司法所、西街劳动保障事务所、西街人口和计划生育服务所、西街城管中队和贵州南路、广场西里、云南南路、平安街、西藏路等 5 个社区。第二部分:海城区西街办 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表- 4 -单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 452.94 一、一般公共服务支出 125.03二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、国防支出

4、四、政府性基金收入 20.67 四、公共安全支出 16.01伍、其他收入 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障与就业支出 37.54九、医疗卫生与计划生育支出 30.83十、节能环保支出十一、城乡社区支出 179.16十二、农林水支出 46.76十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 16.44二十、粮油物资储备支出二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出 21.21本年收入合计 473.61 本年支出合计 472.98用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 0

5、年末结转与结余 0.63收入总计 473.61 支出总计 472.98- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收 入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 473.61 473.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 125.66 125.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 118.75 118.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 118.75 118

6、.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013299 其他组织事务支出 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020406 司法 16.01 16.01 0.00

7、 0.00 0.00 0.00 0.002040601 行政运行 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 37.54 37.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020801 人力资源和社会保障管理事务 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080106 就业管理事务 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020802 民政管理事务 15.07 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080208 基层政权和社区建设 15.07 1

8、5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 30.83 30.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 6 -21005 医疗保障 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 22.07 22

9、.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100716 计划生育机构 22.07 22.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 179.16 179.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城

10、乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130152 对高校毕业生到基层任职补助 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022101 保障性安居工程支出 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210107 保障

11、性住房租金补贴 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 21.21 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.

12、00 0.0022999 其他支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 7 -表三:支出决算表单位:万元项目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 472.98 436.32 36.66 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 125.03 124.10 0.92 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 118.12 118.12 0.0

13、0 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 118.12 118.12 0.00 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 4.11 3.19 0.92 0.00 0.00 0.002013299 其他组织事务支出 4.11 3.19 0.92 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00204 公共安全支出 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.0020406 司法 16.01 1

14、6.01 0.00 0.00 0.00 0.002040601 行政运行 16.01 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 37.54 22.47 15.07 0.00 0.00 0.0020801 人力资源和社会保障管理事务 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.002080106 就业管理事务 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.0020802 民政管理事务 15.07 0.00 15.07 0.00 0.00 0.002080208 基层政权和社区建设 15.07 0.00 15.07 0.00 0.00

15、0.00- 8 -210 医疗卫生与计划生育支出 30.83 30.83 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 4.27 4.27 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 22.07 22.07 0.00 0.00 0.00 0.002100716 计划生育机构 22.07 22.07

16、0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 179.16 179.16 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 169.16 169.16 0.00 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00

17、21301 农业 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.002130152 对高校毕业生到基层任职补助 46.76 46.76 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 16.44 16.44 0.00 0.00 0.00 0.0022101 保障性安居工程支出 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.002210107 保障性住房租金补贴 3.77 3.77 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 12.68 12.68 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 12.68 12.68 0.0

18、0 0.00 0.00 0.00229 其他支出 21.21 0.54 20.67 0.00 0.00 0.0022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.67 0.00 20.67 0.00 0.00 0.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出 20.67 0.00 20.67 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00- 9 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计

19、 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 452.94 一、一般公共服务支出 28 75.80 75.80 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 20.67 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 10.11 10.11 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障与就业支出 35 16.4

20、5 16.45 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 23.49 23.49 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 109.15 88.48 20.6712 十二、农林水支出 39 40.61 40.61 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00- 10 -18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 11.28 11.28 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 23 473.61 本年支出合计 50 472.98年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 51 0.63一般公共预算财政拨款 25 0.00 基本支出结转 52 0.63政府性基金预算财政拨款 26 0.00 项目支出结转和结余 53 0.00合计 27 473.61 合计 54 473.61

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