1、 1 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本 2 新民市城乡管理行政执法局部门预算(2018 年)目 录第一部分 新民市城乡管理行政执法局概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 新民市城乡管理行政执法局 2018 年部门预算公开表一、 部门收入支出预算总表二、 部门收入预算表三、 部门支出预算表四、 财政拨款收入支出预算总表五、 一般公共预算支出预算表六、 一般公共预算基本支出预算表七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、 政府性基金预算收入支出预算表九、 国有资本经营预算收入支出表十、 财政专户管理资金收入支出预算表第三部分 新民市城乡管理行政执法局 2018 年
2、部门预算情况说明第四部分 名词解释 3 第一部分 新民市城乡管理行政执法局局概况一、主要职责(一)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。行使镇容镇貌管理方面的行政处罚权。(二)城镇规划和村镇建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。拆除不符合城乡规划的违法建筑物或者设施。(三)城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(四)市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(五)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。即对未采取防燃、防尘措施,在人口集
3、中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚;对未采取密闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行政处罚;对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,禁烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚。对在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚。(六)工商行政机关对无照商贩管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(七)物业管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途;擅自占用、挖掘物业管理区域内道路
4、、场地,损害业主共同利益;擅自利用物业公用部位、公用设施设备进行经营;擅自改变房屋结构和使用用途等违法行为的行政处罚权。 4 (八)建筑市场和施工管理方面(含房地产开发建设、建筑材料应用管理)法律、法规、规章规定的行政处罚权。(九)民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(十)公用事业管理(包括自来水、供暖)方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(十一)煤炭市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(十二)人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(十三)国务院、省、市政府赋予的其他职责。二、部门预算单位构成纳入新民市城乡管理行政执法局 2018 年部门预算编制范围的
5、二级预算单位包括:1. 新民市城乡管理行政执法局本级2. 新民市城乡管理行政执法局行政执法直属大队 5 第二部分 新民市城乡管理行政执法局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开 01 表部门名称: 行政执法局 单位:万元(保留两位小数)收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 966.23 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交 三、事业收入 三、国防 四、经营收入 四、教育 五、附属单位缴款 五、科学技术 六、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 41.34 十二、城乡社区支出 876.22 二十、住房保障支出 48.67 本年收入合计 966.23 本年支出合计
6、966.23用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 收入总计 966.23 支出总计 966.23 6 部门收入预算表公开 02 表部门名称: 行政执法局 单位:万元(保留两位小数)科目编码 科目名称 本年收入 合 计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项 合计 966.23 966.23 212 城乡社区 支出 876.22 876.22 21201 城乡社区管理事务 876.22 876.22 2120101 行政运行 49.91 49.91 2120104 城管执法 826.31 826.31221 住房保障 支出 48.6
7、7 48.67 22102 住房改革 支出 48.67 48.67 2210201 住房公积 金 48.67 48.67 210医疗卫生与计划生育支出41.34 41.34 21005 医疗保障 41.34 41.34 2101101 行政单位 医疗 3.16 3.16 2101102 事业单位 医疗 38.18 38.18 7 部门支出预算表公开 03表部门名称:行政执法局 单位:万元(保留两位小数)科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 966.23 966.23 212 城乡社区 支出 876.22 876.2221201 城
8、乡社区管理事务 876.22 876.222120101 行政运行 49.91 49.912120104 城管执法 826.31 826.31221 住房保障 支出 48.67 48.6722102 住房改革 支出 48.67 48.672210201 住房公积 金 48.67 48.67210医疗卫生与计划生育支出41.34 41.3421005 医疗保障 41.34 41.342101101 行政单位 医疗 3.16 3.162101102 事业单位 医疗 38.18 38.18 8 财政拨款收入支出预算总表公开04 表部门名称: 行政执法 局 单位:万元(保留两位小 数)收 入 支 出项
9、 目 金额 项 目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 966.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交 三、国防 四、教育 五、科学技术 九、医疗卫生与计划生育支出 41.34 41.34 十二、城乡社区支出 876.22 876.22 二十、住房保障支出 48.67 48.67 本年收入合计 966.23 本年支出合计 966.23 966.23 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 9 收入总计 966.23 支出总计 966.23 966.23 一般公共预算支出预算
10、表公开 05 表部门名称: 行政执法局 单位:万元(保留两位小数)科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 966.23 966.23 212 城乡社区支出 876.22 876.22 21201 城乡社区管理事务 876.22 876.22 2120101 行政运行 876.22 876.22 2120104 城管执法 49.91 49.91 221 住房保障支出 826.31 826.31 22102 住房改革支出 48.67 48.67 2210201 住房公积金 48.67 48.67 210 医疗卫生与计划生 育支出 48.67 48.67 21005
11、医疗保障 41.34 41.34 2101101 行政单位医疗 3.16 3.16 2101102 事业单位医疗 38.18 38.18 合 计 966.23 966.23 10 一般公共预算基本支出预算表公开 06 表单位:万元(保留两位小数)项 目 经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费 公用经费合计 966.23 632.71 333.52301 工资福利支出 566.43 566.43 01 基本工资 229.13 229.13 02 津贴补贴 163.54 163.54 03 奖 金 18.94 18.94 04 社会保障缴费 154.82 154.82 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 333.52 333.5201 办公费 5.7 5.702 印刷费 0.3 0.303 咨询费 04 手续费 0.3 0.305 水费 1.6 1.606 电费 6.3 6.307 邮电费 12.5 12.508 取暖费 09 物业管理费 0.5 0.511 差旅费 5.2 5.212 因公出国(境)费用
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