1、增值税专用发票冲红流程1、 发票管理- 信息表- 选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的” 。填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定。2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必要与需冲红的发票一致,填入购买方信息、和商品,数量填负数,单价是否含税要和要冲红的发票一致。3、 填完信息表,点击右上角的“打印” ,跳出方框以后选择“不打印” 。就会跳出如下提示,点击“确认” 。4、 这样信息表就算开得了,然后在开票界面的上头菜单如下图选择“红字发票信息表”-“红字增值税专票发票信息表查询导
2、出”选择信息表(出现灰色底的)点击“上传” ,上传成功后就会显示“审核通过” 。然后再选择信息表,点击“打印”-“信息表” 。5、 打印好的信息表如下。打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”6、有了这张信息表才可以开红字发票,在发票管理界面选择“发票填开”-“增值税专票” ,顶排菜单栏里选择“红字”-“直接开具” ,出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“,下一步,填入“发票代码”和“发票号码” ,点击确定。6、 会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面:这时候开冲红发票,一定要填得与需冲红的发票一致,原来错的怎么填就怎么填,除了数量是负数,金额会自动成负数,别的内容就都一模一样。开好打印出来,记账联一样按顺序排好寄回财务做账。2.3 联、需冲红发票的 2.3 联和信息表这三样用回形针别好留存。