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2019年长春朝阳区妇女联合会预算.DOC

1、2019 年长春市朝阳区妇女联合会预算2019 年 1 月 20 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、*2019 年财政拨款收支情况二、*2019 年一般公共预算支出情况三、*2019 年一般公共预算基本支出情况四、*2019 年一般公共预算 “三公” 经费 支出表情况五、*2019 年政府性基金预算支出表情

2、况六、*2019 年部门收支总表情况七、*2019 年部门收入总表情况八、*2019 年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况第四部分 名词解释2019 年度长春市朝阳区妇女联合会预算第一部分 部门概况一、主要职能1.团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。3.代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5

3、.巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。二、机构设置及部门预算单位构成朝阳区妇女联合会由 1 个预算单位组成。2018 年末在职编制人数为行政编制 3 人,实有人数 4 人,其中行政编制人员 3 人,事业编制人员 1 人,退休实有人数为 3 人第 2部分 2019 年度部门预算表一 、2019 年财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门(单位)名称: 单位:万元收入 支出项目 预算数 栏次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 194.18一、一般公共服务 19

4、1.23 191.23(一)一般公共预算财政拨款 194.18二、外交支出(二)政府性基金预算财政拨款 三、国防支出(三)国有资本经营预算财政拨款 四、住房公积金2.95 2.95二、上年结转 0(一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款(三)国有资本经营预算财政拨款收入总计 194.18支出总计 194.18 194.18二、2019 年一般公共预算预算支出表部门预算公开表2一般公共预算支出表部门(单位)名称: 长春市朝阳区妇女联合会 单位:万元功能科目编码(类款项) 功能分类科目(类款项) 预算数201 一、一般公共服务支出 191.23 20129 群众团体事务 191.2

5、3 2012901 行政运行 113.11 2012902 一般行政管理事务 78.12 0.00 221 二、住房保障支出 2.95 22102 住房改革支出 2.95 2210201 住房公积金 2.95 合计 194.18 三、2019 年一般公共预算部门基本支出表部门预算公开表3一般公共预算基本支出表部门(单位)名称: 单位:万元经济分类 2019年基本支出科目编码 科目名称 合计人员经费 公用经费301 工资福利支出 34.62 34.62 0.00 30101 基本工资 14.78 14.78 30102 津贴补贴 10.70 10.70 30103 奖金 1.14 1.14 30

6、110 职工基本医疗保险缴费 1.75 1.75 30113 住房公积金 2.95 2.95 30199 其他工资福利支出 3.30 3.30 302 商品和服务支出 11.18 0.00 11.18 30201 办公费 0.40 0.40 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214

7、 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.60 0.60 30227 委托业务费 0.40 0.40 30228 工会经费 1.04 1.04 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 3.74 3.74 30299 其他商品和服务支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 70.26 70.26 0.00 30301 离休费 0.00 30302 退休费 23.64

8、 23.64 30309 奖励金 46.62 46.62 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 合计 116.06 104.88 11.18 备注:1、填列数据以基本支出核定表为依据,两表的合计数必须一致2、奖金填列13月工资,医保填列单位缴费部分,其他工资福利支出填列年终绩效奖励+其他人员工资等项目四.2019 年预算“三公经费”支出表部门(单位)名称: 单位:万元项 目 2019年预算数 比2018年预算数增减 增减变化原因 说明合 计 0 01、因公出国(境)费用2、公务接待费3、公务用车费

9、 0 0其中:(1)公务用车运行维护费(2)公务用车购置费说明:1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 4 人,其中:在职人员 4 人,离退休人员 3 人,长期聘用人员 0 人。五、2019 年预算基金支出表部门预算公开表5政府性基金预算支出表部门(单位)名称:单位:万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出合计注:部门预算无政府性基金安排此表无数据六.2019 年预算部门收支总表部门预算公开表6部门收支总表部门(单位)名称:长春市朝阳区妇女联合会单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算财政拨款 194.18一、一般公共服务支出 191.23 经费拨款(补助) 194.18二、国防支出纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 三、公共安全支出国有资产有偿使用收入 四、教育支出二、政府性基金预算财政拨款 五、科学技术支出三、事业收入 六、文化体育和传媒支出四、经营收入 七、资源勘探信息等支出五、其他收入八、住房保障支出 2.95 本年收入合计 194.18 本年支出合计 194.18用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 194.18 支出总计 194.18

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