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2017共青团濮阳委部门预算公开.DOC

1、2017 年度共青团濮阳市委部门预算公开目录第一部分 共青团濮阳市委概况1、主要职能二、部门决算单位构成第二部分共青团濮阳市委 2017 度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分共青团濮阳市委 2017 度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分共青团濮阳市委概况一、共青团濮阳市委主要职责1、领导全市的共青团工作。2、负责全市团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部;参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策,对青

2、少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。3、领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。4、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议;参与有关青少年事务的法规调研及实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。5、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。7、在全市经济建设中,组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青

3、少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。9、参与制订有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作。10、承办市委、市政府交办的其他事项。二、共青团濮阳市委预算单位构成从预算单位构成来看,共青团濮阳市委部门预算包括团市委本级和二级单位濮阳市青少年活动中心预算。第二部分共青团濮阳市委 2017 度部门预算表财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 144.765 一、本年支出 144.765(一)一般公开预算拨款 基本支出 126.765(二)政府性基金预算拨款 项目支出 18二、上年结转 26.8688(一)一般公开预算拨款

4、 26.8688(二)政府性基金预算拨款 二、结转下年收入总计 171.6338 支出总计 144.765一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数科目编码 科目名称 小计基本支出项目支出 增减额 增减%2012901 行政运行 108.0893 126.565 126.565 18.4757 17%2012902 一般行政管理事务 190.0891 18 18 -172.0891 -91%2080501 归口管理的行政单位离退休 2 2 2 0 0一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目 2017 年基本支出

5、科目编码 科目名称 小计 人员经 费 公用经费2012901 行政运行 126.765 103.861 22.7042080501 归口管理的行政单位离退休 2 2一般公共预算“三公”经费支出表 单位: 万元2016 年预算数 2016 年执行数公用用车购置及运用费 公用用车购置及运用费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费公务接待费2.46 0 2.1 0 2.1 0.36 18.0389 0 18.0389 0 18.0389 0 2.462017 年预算数公用用车购置及运用费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费4 0 0 0 3.6 0.4政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出无部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 144.765基本支出 126.765二、政府性基金预算拨款收入项目支出 18三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 144.765本年支出合计144.765用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 26.8688收入总计 171.6338 支出 144.765

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