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大化瑶族自治气象站.DOC

1、 1 大化瑶族自治县气象站 2016 年部门决算 2 目 录 第一部分:大化瑶族自治县气象站概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:大化瑶族自治县气象站 2016 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分:大化瑶族自治县气象站 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016

2、年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 “ 经费 支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 3 第一部分:大化瑶族自治县气象站概况 一、主要职能 1、负责本县气象综合观测、开展天气预测、气候预测、公共气象服务的有关工作。 2、负责本县人工影响天气工作管理,组织人工影响天气作业。 3、负责向本级人民 政府和同级有关部门提供气象信息服务。 4、负责本县开展气象法制宣传教育。 5、承担上级气象主管机构和县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 大化瑶族自治县气象站隶属于县农业

3、局管理, 属农业局二层机构 ,由主任室、办公室、财务室构成 。 核定事业编制 2 人, 现有职工 3 人(其中 1 人为河池市气象局委派)。 4 第二部分 :大化瑶族自治县气象站 2016 年部门决算报表 收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细 化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表一:收入支出决算总表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 62.60 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二

4、、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、社会保障和就业支出 3.45 五、医疗卫生与计划生育支出 0.52 六、农林水支出 9.82 七、国土海洋气象等支出 46.73 八、住房保障支出 1.74 本年收入合计 62.60 本年支出合计 62.26 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 16.53 年末结转与结余 16.87 收入总计 79.13 支出总计 79.13 - 5 - 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科 目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7

5、合计 62.60 62.60 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位离退休 3.45 3.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.46 2.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.99 0.99 210 医疗卫生与计划生育支出 0.52 0.52 21005 医疗保障 0.52 0.52 2100502 事业单位医疗 0.46 0.46 2100599 其他医疗保障支出 0.06 0.06 213 农林水支出 9.13 9.13 21301 农业 9.13 9.13 2130199 其他农业支出 9.13

6、 9.13 220 国土海洋气象等支出 47.76 47.76 22005 气象事务 47.76 47.76 2200504 气象事业机构 30.54 30.54 2200599 其他气象事务支出 17.21 17.21 221 住房保障支出 1.74 1.74 22102 住房改革支出 1.74 1.74 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 表三:支出决算表 单位:万元 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 62.26 25.19

7、37.07 0 0 0 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位离退休 3.45 3.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.46 2.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.99 0.99 210 医疗卫生与计划生育支出 0.52 0.52 21005 医疗保障 0.52 0.52 2100502 事业单位医疗 0.46 0.46 2100599 其他医疗保障支出 0.06 0.06 213 农林水支出 9.82 9.82 21301 农业 9.82 9.82 2130199 其他农业支出 9.82 9.82 220 国土海

8、洋气象等支出 46.73 19.48 27.25 22005 气象事务 46.73 19.48 27.25 2200504 气象事业机构 29.52 2.27 27.25 2200599 其他气象事务支出 17.21 17.21 221 住房保障支出 1.74 1.74 22102 住房改革支出 1.74 1.74 2210201 住房公积金 1.74 1.74 - 7 - 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 62.60

9、一、一般公共服务支出 18 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、社会保障和就业支出 20 3.45 3.45 5 四、医疗卫生与计划生育支出 22 0.52 0.52 6 五、农林水支出 23 9.82 9.82 7 六、国土海洋气象等支出 24 46.73 46.73 8 七、住房保障支出 25 1.74 1.74 9 八、其他支出 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 62.60 本年支出合计 29 62.26 62.26 年初财政拨款结转和结余 13 16.53 年末结转和结余 30 16.87 16.87 一般公共预算财政拨款 14 16.53

10、31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 79.13 合计 34 79.13 79.13 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位: 万元 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 62.26 25.19 37.07 208 社会保障和就业支出 3.45 3.45 20805 行政事业单位离退休 3.45 3.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2

11、.46 2.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.99 0.99 210 医疗卫生与计划生育支出 0.52 0.52 21005 医疗保障 0.52 0.52 2100502 事业单位医疗 0.46 0.46 2100599 其他医疗保障支出 0.06 0.06 213 农林水支出 9.82 9.82 21301 农业 9.82 9.82 2130199 其他农业支出 9.82 9.82 220 国土海洋气象等支出 46.73 19.48 27.25 22005 气象事务 46.73 19.48 27.25 2200504 气象事业机构 29.52 2.27 27.25 22

12、00599 其他气象事务支出 17.21 17.21 221 住房保障支出 1.74 1.74 22102 住房改革支出 1.74 1.74 2210201 住房公积金 1.74 1.74 9 表六: 一般 公共预算财政拨款 基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 21.19 302 商品和服务支出 2.27 30101 基本工资 7.57 30201 办公费 0.04 30102 津贴补贴 6.04 30202 印刷费 30103 奖金 3.6 30217 公务接待费 0.75 30104 其他

13、社会保障缴费 0.52 30229 公务车运行维护费 1.48 30108 机关事业 单位基本养老保险缴费 2.46 30109 职业年金缴费 0.99 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1.74 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 30311 住房公积金 1.74 31099 其他资本性支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 22.93 公用经费合 计 2.27 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 10 - 表七: 一般 公共预算财政

14、拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.70 0 4.25 0 4.25 1.45 5.60 0 4,20 0 4.20 1.40 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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