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南宁市交通运输局(本级).DOC

1、- 1 -南宁市交通运输局(本级)2017 年度部门决算公开南宁市交通运输局 2017 年部门决算已经市人大常委会审议批准,市财政局批复,根据南宁市财政局关于做好市本级 2017年度部门决算公开工作的通知(南财库 2018105 号)和关于批复南宁市交通运输局 2017 年度部门决算的函(南财工交2018361 号)有关精神,现将南宁市交通运输局(本级)2017 年度部门决算公开如下,详见附件。附件:南宁市交通运输局(本级)2017 年部门决算南宁市交通运输局2018 年 10 月 9 日- 2 -南宁市交通运输局(本级)2017 年度部门决算- 3 -目 录第一部分:南宁市交通运输局(本级)

2、概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市交通运输局(本级)2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市交通运输局(本级)2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况

3、。、 一般公共预算财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。- 4 -第一部分:南宁市交通运输局(本级)概况一、主要职能(一)南宁市交通运输局是市人民政府主管全市公路和水路交通行业管理的工作部门,负责贯彻执行国家、自治区和我市有关交通的方针政策和法规,负责提出市交通行政地方法规项目建议,根据政府委托、起草有关交通地方性法规规章和规范性文件草案。(二)拟定全市公路、水路交通行业的发展规划,中长期计划并监督实施,负责全市交通行业统计和信息引导。(三)负责全市交通基础设施建设项目的管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政道路和水路运政管理工作以及交通信

4、息通讯的行业管理。(四)负责全市道路、水路运输的行业管理,包括出租汽车、公交车、营业性客货运站、港口、码头、汽车租赁业、汽车摩托车维修市场、搬运装卸、车辆检测站、驾校驾驶员培训的行业管理。(五)负责制定全市交通行业科技发展规划、行业的涉外工作。二、部门决算单位构成2017 年度南宁市交通运输局(本级)的决算报表由个单位组成,其中行政单位 1 个,即市交通运输局本级,内设科室分别- 5 -为办公室(应急管理办公室)、政策法规科、规划计划科、财务科、综合交通科、政务服务科、道路运输管理科、水运管理科、城市客运交通管理科、公路建设管理科、安全监督科、科教信息科、机关党委、交通战备办公室、人事科等。-

5、 6 -第二部分:南宁市交通运输局(本级)2017 年度部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX (局、办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据”。表一:收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数一、财政拨款收入 117933.23 一、一般公共服务支出二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他

6、收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 176.74九、医疗卫生与计划生育支出 72.29- 7 -十、节能环保支出 439.98十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 24.25 十三、交通运输支出 117122.73十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 41.54二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 18.00 本年收入合计 117933.23 本年支出合计 117933.23用事业基金弥补收支差额 结

7、余分配上年结转 年末结转于结余 收入总计 117933.23 支出总计 117933.23注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 8 -表二:收入决算表单位:万元项目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 117933.23 117933.23 201 一般公共服务支出 37.69 37.6920103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.19 35.192010302 一般行政管理事务 35.19 35.1920132 组织事务 2.50 2.502013299 其他组织事务

8、支出 2.50 2.50208 社会保障和就业支出 176.74 176.74 20805 行政事业单位离退休 176.74 176.74 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.06 85.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.88 66.882080509 其他行政事业单位离退休支出 24.80 24.80210 医疗卫生与计划生育支出 72.29 72.29 21011 行政事业单位医疗 72.29 72.29 2101101 行政单位医疗 24.91 24.91 2101103 公务员医疗补助 46.66 46.66 2101199 其他行政事业单位医疗

9、支出 0.72 0.72- 9 -211 节能环保支出 439.98 439.98 21110 能源节约利用 437.80 437.802111001 能源节约利用 437.80 437.8021111 污染减排 2.18 2.18 2111103 减排专项支出 2.18 2.18 213 农林水支出 24.25 24.2521305 扶贫 21.31 21.312130504 农村基础设施建设 21.31 21.3121399 其他农林水支出 2.95 2.952139999 其他农林水支出 2.95 2.95214 交通运输支出 117122.73 117122.73 21401 公路水路

10、运输 84937.37 84937.37 2140101 行政运行 58741.26 58741.26 2140104 公路建设 7950.24 7950.24 2140109 交通运输信息化建设 55.00 55.00 2140110 公路和运输安全 53.50 53.50 2140112 公路运输管理 18103.42 18103.422140199 其他公路水路运输支出 33.95 33.95 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 31203.50 31203.50 2140401 对城市公交的补贴 19700.95 19700.95 2140402 对农村道路客运的补贴 2976

11、.76 2976.76 2140403 对出租车的补贴 8525.79 8525.79 21499 其他交通运输支出 981.86 981.86 2149999 其他交通运输支出 981.86 981.86221 住房保障支出 41.54 41.54 22102 住房改革支出 41.54 41.54 - 10 -2210201 住房公积金 41.54 41.54 229 其他支出 18.00 18.00 22999 其他支出 18.00 18.002299901 其他支出 18.00 18.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表单位:万元项目支出功能分类科目编码科目名称

12、本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 117933.23 718.77 117214.46 201 一般公共服务支出 37.69 37.6920103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.19 35.192010302 一般行政管理事务 35.19 35.1920132 组织事务 2.50 2.502013299 其他组织事务支出 2.50 2.50208 社会保障和就业支出 176.74 151.94 24.80 20805 行政事业单位离退休 176.74 151.94 24.80 2080501 归口管理的行政单位离退休 85.06 85.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.88 66.882080599 其他行政事业单位离退休支出 24.80 24.80210 医疗卫生与计划生育支出 72.29 70.79 1.50

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