1、广西百色靖西市审计局2017 年部门决算2目 录第一部分:靖西市审计局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:靖西市审计局 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:靖西市审计局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2、说3明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释4第一部分:靖西市审计局概况一、主要职能一、主要职能贯彻执行国家、自治区、市和县有关审计工作的方针政策和法律法规;制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;管理和指导全县的审计法制工作。向市人民政府和百色市审计局报告,提出制定和完善有关宏观调控措施的建议;向市人民政府及其有关部门通报审计情况和审计结果,受市人民政府委托向市人大常委会提交市本
3、级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果。直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内依法进行审计评价,做出审计决定和提出处理处罚的建议:市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算及其他财政收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支,市财政转移支付资金。市人民政府各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支5和使用市财政资金的其他事业单位和社会团体的财务收支。县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。县
4、属国有企业和地方金融机构以及县人民政府规定的县属有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债、损益。依法按有关规定对党政机关、群团组织、企业事业领导干部进行任期经济责任审计的事项。市人民政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠自己以及其他有关基金、资金的财务收支。法律法规规定应当由市审计局审计的其他事项。完成上级审计机关授权对国有商业银行、金融机构的资产、负债和损益状况及国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支及其他授权项目的审计。组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现
5、问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。组织实施对内部审计工作的指导与监督;监督检查社会审6计中介组织的审计业务质量;组织审计专业培训。承办市人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成设 4 个内设机构:办公室、综合业务股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、法规股。主管政府投资审计中心、经济责任审计分局等 2 个二层事业单位。7第二部分:靖西市审计局 2017 年度部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预
6、算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 443.76 一、一般公共服务支出 402.12二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 24.38九、医疗卫生与计划生育支出12.97本年收入合计 443.76 本年支出合计 439.47用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 7.08 年末结转与结余 11.38收入总计 450.85 支出总计 450.85注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
7、8表二:收入决算表单位:万元项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入科目编码 科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 443.76 443.76类 一般公共服务支出 406.41 406.41款 审计事务 406.41 406.41项 行政运行 117.26 117.26项 一般行政管理事务 164.95 164.95项 审计业务 62.28 62.28项 审计管理 3.00 3.00项 信息化建设 12.09 12.09项 事业运行 46.83 46.83类 社会保障和就业支出 24.38 24.38款 行政事业单位离退休 23.
8、64 23.64项 归口管理的行政单位离退休 3.60 3.60项 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.04 20.049款 财政对其他社会保险基金的补助 0.75 0.75项 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37项 财政对生育保险基金的补助 0.38 0.38类 医疗卫生与计划生育支出 12.97 12.97款 行政事业单位医疗 12.97 12.97项 行政单位医疗 8.81 8.81项 公务员医疗补助 4.15 4.15注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。10表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对
9、附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6合计 439.47 235.95 203.52 0 0 0类 一般公共服务支出 402.12 198.60 203.52 0 0 0款 审计事务 402.12 198.60 203.52 0 0 0项 行政运行 117.26 117.26 0 0 0 0项 一般行政管理事务 164.95 13.87 151.08 0 0 0项 审计业务 60.39 20.64 39.75 0 0 0项 审计管理 0.60 0 0.60 0 0 0项 信息化建设 12.09 0 12.09 0 0 0项 事业运行 46.83 46.83 0 0 0 0类 社会保障和就业支出 24.38 24.38 0 0 0 0