1、1北海市海城区文化体育广电局2017 年部门决算目 录2第一部分:海城区文化体育广电局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:海城区文化体育广电局 2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:海城区文化体育广电局 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。3五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:海城区文化体育广电局概况4一、 部门主要职能(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播电影电视事业的方针、政策和法规,负责提出海城区文化艺术、体育、广播电视方面规范性文件制订的建议;根据区人民政府委托,起草有关文化艺术、体育、广播电影电视方面的规划性文件草案。(二)研究拟订文化艺术、体育、广播电影电视事业发展规划、战略目标,并组织实施;研究、指导文化艺术、体育、广播电影电视管理体制改革,合理配置人、
3、财、物资源。(三)负责对区辖街道办事处的文化艺术、体育、广播电影电视工作进行指导和检查,协调全区文化艺术、体育、广播电影电视事业发展;归口管理全区性重大文化体育活动。(四)协助管理辖区文化市场;管理社会文化事业,指导辖区文化馆、文化广播站的业务建设和文化艺术的普及工作;管理辖区图书馆事业,组织推动图书馆标准化、现代化建设;指导艺术教育工作,研究拟订各类文化艺术人才培训教育规划并组织实施。(五)归口管理辖区体育行业,组织实施全民健身计划纲要 ,指导并推动群众性体育活动,开展国民体质监测;指导和协调辖区各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育和残疾人体育工作。5(六)对辖区体育
4、产业进行宏观指导,根据国家有关法规和上级部门授权,核发辖区体育活动经营许可证及专业技术人员资格证,对裁判员、运动员、社会指导员等级申报进行核准,组织体育活动经营专业技术人员进行培训。(七)对辖区广播电视行业进行归口管理;协助上级业务部门做好广播电视专用网的建设、维护、管理和开发工作;负责农村公益性电影放映工作;指导各街道办事处广播电视站的业务工作;对各广播电视站重大宣传活动进行协指导。(八)监督管理辖区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。(九)管理并指导全区性文化艺术、体育、广播电视的对外交流与合作。(十)承办市文新广局、市体育局和区委、区政府交办的其他事项。二、
5、部门决算单位构成1.海城区文化体育广电局本级;2.下属事业单位:文化馆。第二部分:海城区文化体育广电局 2017 年度部门决算报6表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 401.42 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 330.09六、医疗卫生与计划生育支出 3.06七、城乡社区支出 1.72八、住房保障支出 3.89九、其他支出 5.06本年收入合计 401.42 本年支出合计 343.81用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 218
6、.38 年末结转与结余 275.99收入总计 619.80 支出总计 619.80注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 401.42 401.42 207 文化体育与传媒支出 387.60 387.60 20701 文化 82.84 82.84 2070101 行政运行 36.66 36.662070109 群众文化 26.92 26.922070199 其他文化支出 19.27 19.2720799 其
7、他文化体育与传媒支出 304.75 304.75 2079999 其他文化体育与传媒支出 304.75 304.75 210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.0621011 行政事业单位医疗 3.06 3.062101101 行政单位医疗 0.77 0.772101102 事业单位医疗 1.77 1.772101103 公务员医疗补助 0.51 0.51212 城乡社区支出 1.72 1.722120 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1.72 1.722120899 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安
8、 排 的 支 出 1.72 1.72221 住房保障支出 3.89 3.8922102 住房改革支出 3.89 3.892210201 住房公积金 3.89 3.89229 其他支出 5.16 5.1622999 其他支出 5.16 5.162299901 其他支出 5.16 5.16注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表三:支出决算表8单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 343.81 83.42 260.40 207 文化体育与传媒支出 330.09 76.47 253
9、.6220701 文化 86.36 63.07 23.292070101 行政运行 35.26 31.24 4.022070109 群众文化 31.8 31.83 0.002070199 其他文化支出 19.27 0.00 19.2720704 新闻出版广播影视 0.91 0.00 0.912070499 其他新闻出版广播影视支出 0.91 0.00 0.9120799 其他文化体育与传媒支出 242.81 13.40 229.412079999 其他文化体育与传媒支出 242.81 13.40 229.41210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.06 0.0021011 行政事业单位医
10、疗 3.06 3.06 0.002101101 行政单位医疗 0.77 0.77 0.002101102 事业单位医疗 1.77 1.77 0.002101103 公务员医疗补助 0.51 0.51 0.00212 城乡社区支出 1.72 0.00 1.722120 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 1.72 0.00 1.722120899 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 1.72 0.00 1.72221 住房保障支出 3.89 3.89 0.0022102 住房改革支出 3.89 3
11、.89 0.002210201 住房公积金 3.89 3.89 0.00229 其他支出 5.06 0.00 5.0622999 其他支出 5.06 0.00 5.062299901 其他支出 5.06 0.00 5.06注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 399.70 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 1.72 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支
12、出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 330.09 330.096 六、社会保障和就业支出 237 七、医疗卫生与计划生育支出 24 3.068 八、城乡社区支出 25 1.72 1.729 八、住房保障支出 26 3.89 3.8910 九、其他支出 27 5.06 5.0611 28本年收入合计 12 401.42 本年支出合计 29 343.81 342.09 1.72年初财政拨款结转和结余 13 218.38 年末结转和结余 30 275.99 275.99一般公共预算财政拨款 14 218.38 31政府性基金预算财政拨款 15 0.00 3216 33合计 17 619.80
13、 合计 34 619.80 618.08 1.72注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表10单位:万元项 目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 342.09 83.42 258.68207 文化体育与传媒支出 330.09 76.47 253.6220701 文化 86.36 63.07 23.292070101 行政运行 35.26 31.24 4.022070109 群众文化 31.8 31.83 0.002070199 其他文化支出 19.27 0.
14、00 19.2720704 新闻出版广播影视 0.91 0.00 0.912070499 其他新闻出版广播影视支出 0.91 0.00 0.9120799 其他文化体育与传媒支出 242.81 13.40 229.412079999 其他文化体育与传媒支出 242.81 13.40 229.41210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.06 0.0021011 医疗保障 3.06 3.06 0.002101101 行政单位医疗 0.77 0.77 0.002101102 事业单位医疗 1.77 1.77 0.002101103 公务员医疗补助 0.51 0.51 0.00221 住房保障支出 3.89 3.9 0.0022102 住房改革支出 3.89 3.89 0.002210201 住房公积金 3.89 3.89 0.00229 其他支出 5.06 0.00 5.0622999 其他支出 5.06 0.00 5.062299901 其他支出 5.06 0.00 5.06注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元
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