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上海浦东医院2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东 医院 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东 医院 单位概况 一、主要职能 上海市浦东医院是上海东南部集医疗、教学、科研、预防为一体的一座现代化的二级甲等综合性医院,浦东区域医疗中心。提供包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见 疾病 的诊 治 以及部分特需医疗服务;从事对复旦大学、南京医科大学、河北医科大学等高校的医学教育及科研工作,引领医学技术的发展;承担一定政府公共卫生任务,参与医疗紧急救治体系,完成突发公共事件的紧急医疗救援任务;在医疗服务过程中,积极承担城市医院支援农村和社区、支援边疆卫生 工作、援外医疗任务。 二、机构设置 上海市浦东医院设 24 个临床科室、

2、 8 个医技科室和 15 个行政后勤科室。临床科室包括:心内科、肾内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科(血液科)、神经内科、内分泌科、重症医学科、老年医学科、普外科、 神经外科、胸外科、泌尿外科、骨科、妇产科、眼科、麻醉科、 儿科(新生儿科)、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、急诊科、感染科。医技科室 ,包括:超声医学科、放射科、康复科、输血科、病理科、检验科、药剂科、营养科。行政后勤科室,包括:党政办、品质管理部、人力资源部、2 财务管理部、医务部、护理部、信 息中心、科教科、门 (急)诊部、院感科、防保科、后勤保障部(基建、采购)、设备科、纪检监察室(工会)、保卫科。 3 第二部分 上海市浦东

3、 医院 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 17,419.94 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 106,357.11 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位 上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 678.95 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 138.03 九、医疗卫生与计划生育支出 122,294.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资

4、源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,275.63 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 124,456.00 本年支出合计 123,708.20 用事业基金弥补收支差额 123.05 结余分配 年初结转和结余 1,773.73 年末结转和结余 2,644.58 总计 126,352.78 总计 126,352.78 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类

5、 款 项 合计 124,456.00 17,419.94 106,357.11 678.95 208 社会保障和就业支出 138.03 37.51 100.52 208 05 行政事业单位离退休 138.03 37.51 100.52 208 05 02 事业单位离退休 138.03 37.51 100.52 210 医疗卫生与计划生育支出 123,042.35 17,382.43 104,980.97 678.95 210 02 公立医院 123,042.35 17,382.43 104,980.97 678.95 210 02 01 综合医院 123,042.35 17,382.43 10

6、4,980.97 678.95 221 住房保障支出 1,275.62 1,275.62 221 02 住房改造支出 1,275.62 1,275.62 221 02 01 住房公积金 1,275.32 1,275.32 221 02 02 提租补贴 0.30 0.30 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 123,708.20 112,570.91 11,137.29 208 社会保障和就业支出 138.03 138.03 208 05 行政 事业单位离退休

7、 138.03 138.03 208 05 02 事业单位离退休 138.03 138.03 210 医疗卫生与计划生育支出 122,294.54 111,157.25 11,137.29 210 02 公立医院 122,294.54 111,157.25 11,137.29 210 02 01 综合医院 122,264.54 111,157.25 11,107.29 210 02 99 其他公立医院支出 30.00 30.00 221 住房保障支出 1,275.63 1,275.63 221 02 住房改造支出 1,275.63 1,275.63 221 02 01 住房公积金 1,275.

8、32 1,275.32 221 02 02 提租补贴 0.31 0.31 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 17,419.94 一、一般公共 服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 37.51 37.51 九、医疗卫生与计划生育支出 16,499.69 16,499.69 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出

9、十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 17,419.94 本年支出合计 16,537.20 16,537.20 年初财政拨款结转和结余 1,080.57 年末财政拨款结转和结余 1,963.31 1,963.31 一般公共预算财政拨款 1,080.57 政府性基金预算财政拨款 总计 18,500.51 总计 18,500.51 18,500.51 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公

10、共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 37.51 37.51 208 05 行政事业单位离退休 37.51 37.51 208 05 02 事业单位离退休 37.51 37.51 210 医疗卫生与计划生育支出 16,499.69 5,848.54 10,651.15 210 02 公立医院 16,499.69 5,848.54 10,651.15 210 02 01 综合医院 16,469.69 5,848.54 10,621.15 210 02 99 其他公立医院支出 30.00 30.00 合计 16,5

11、37.20 5,886.05 10,651.15 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 264.75 264.75 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 264.75 264.75 301 04 其 他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 5,583.79 5

12、,583.79 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 5,583.79 5,583.79 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 3

13、02 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 10 303 对个人和家庭的补助 37.51 37.51 303 01 离休费 37.51 37.51 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 5,886.05 264.75 5,621.30

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