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上海群星职业技术学校2016决算.DOC

1、 1 上 海市群星职业技术学校 2016 年度决算 第一部分 上海市群星职业技术学校概况 一、主要职责 全面贯彻党的教育方针,根据职业教育的任务,以技能为中心、以就业为导向、以质量为根本,培养学生的综合素养,开展校企深度融合,发展教师能力,提高双师型教师数量,满足学生就业和升学的需要。 二、机构设置 根据上述职责,上海市群星职业技术学校设 6 个内设机构,包括:校务办、德育处、教务处、学生处、培训处、研发处。2 第二部分 上海市 群星职业技术学校 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,687.17 一、

2、一般公共服务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 399.08 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,160.76 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 232.62 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 227.63 九、医疗卫生与计划生育支出 125.12 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出

3、0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 87.13 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一 、其他支出 112.00 本年收入合计 4,318.87 本年支出合计 4,712.64 用事业基金弥补收支差额 79.95 结余分配 0.00 年初结转和结余 1,137.33 年末结转和结余 823.51 总计 5,536.15 总计 5,536.15 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其

4、他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4,318.87 3,687.17 0.00 399.08 0.00 0.00 232.62 205 教育支出 3,771.66 3,247.29 0.00 399.08 0.00 0.00 125.29 205 03 职业教育 3,141.33 2,729.30 0.00 399.08 0.00 0.00 12.95 205 03 02 职业高中 教育 3,141.33 2,729.30 0.00 399.08 0.00 0.00 12.95 205 09 教育费附加安排的支出 630.33 517.99 0.00 0.00 0.00

5、0.00 112.34 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 630.33 517.99 0.00 0.00 0.00 0.00 112.34 208 社会保障和就业支出 227.63 227.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 218.11 218.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 48.30 48.30 0.00 0.00 0.00 0.00

6、0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 101.29 101.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 01 死亡抚恤 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 125.12 125.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 125.12 125.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 125.12 125

7、.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 107.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.33 229 99 其他支出 107.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.33 229 99 01 其他支出 107.3

8、3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.33 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4,712.64 3,758.79 953.85 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4,160.76 3,318.91 841.85 0.00 0.00 0.00 205 03 职业教育 3,242.12 3,219.17 22.95 0.00 0.00 0.00 205 03 02 职业高中 教育 3,242.12 3,219.17 22.9

9、5 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 918.64 99.74 818.90 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 918.64 99.74 818.90 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 227.63 227.63 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 218.11 218.11 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险

10、缴费支出 48.30 48.30 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 101.29 101.29 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 125.12 125.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 125.12 125.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 125

11、.12 125.12 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 87.13 87.13 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00

12、 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,687.17 一、一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 3,162.68 3,162.68 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00

13、八、社会保障和就业支出 227.63 227.63 0.00 九、医疗 卫生与计划生育支出 125.12 125.12 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九

14、、住房保障支出 87.13 87.13 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 3,687.17 本年支出合计 3,602.56 3,602.56 0.00 年初财政拨款结转和结余 561.19 年末财政拨款结转和结余 645.80 645.80 0.00 一般公共预算财政拨 款 561.19 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 4,248.36 总计 4,248.36 4,248.36 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类

15、科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 3,162.68 2,826.93 335.75 205 03 职业教育 2,750.14 2,727.19 22.95 205 03 02 职业高中 教育 2,750.14 2,727.19 22.95 205 09 教育费附加安 排的支出 412.54 99.74 312.80 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 412.54 99.74 312.80 208 社会保障和就 业支出 227.63 227.63 0.00 208 05 行政事业单位 离退休 218.11 218.11 0.00 208 05

16、 02 事业单位离退 休 68.52 68.52 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.30 48.30 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101.29 101.29 0.00 208 08 抚恤 9.52 9.52 0.00 208 08 01 死亡抚恤 9.52 9.52 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 125.12 125.12 0.00 210 05 医疗保障 125.12 125.12 0.00 210 05 02 事业单位医疗 125.12 125.12 0.00 221 住房保障支出 87.13 87.13 0

17、.00 221 02 住房改革支出 87.13 87.13 0.00 221 02 01 住房公积金 87.13 87.13 0.00 合计 3,602.56 3,266.81 335.75 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 2,132.77 2,132.77 - 301 01 基本工资 370.77 370.77 - 301 02 津贴补贴 118.12 118.12 - 301 03 奖金 94.47 94.47 - 301 04

18、 其他社会保障缴费 160.83 160.83 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 1,081.50 1,081.50 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.30 48.30 - 301 09 职业年金缴费 101.28 101.28 - 301 99 其他工资福 利支出 157.50 157.50 - 302 商品和服务支出 665.13 - 665.13 302 01 办公费 13.05 - 13.05 302 02 印刷费 0.87 - 0.87 302 03 咨询费 1.60 - 1.60 302 04 手续费 0.21 - 0

19、.21 302 05 水费 13.90 - 13.90 302 06 电费 46.33 - 46.33 302 07 邮电费 12.46 - 12.46 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 137.13 - 137.13 302 11 差旅费 2.38 - 2.38 302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00 302 13 维修(护)费 145.93 - 145.93 302 14 租赁费 0.46 - 0.46 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 16.91 - 16.91 302 17 公务接待费 0.07

20、- 0.07 302 18 专用材料费 29.23 - 29.23 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 7.93 - 7.93 302 27 委托业务费 34.75 - 34.75 302 28 工会经费 27.92 - 27.92 302 29 福利费 35.35 - 35.35 302 31 公务用车运行维护费 7.70 - 7.70 302 39 其他交通 费用 0.27 - 0.27 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 130.68 - 130.68

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