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县审计局度部门决算.docx

1、县审计局 2018 年度部门决算第一部分 *审计局概况 一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分

2、名词解释第一部分 *审计局概况一、主要职能(一)主要职能1、主管全县审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计和专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。2、起草或拟定地方性审计实施办法并监督落实情况;制定并组织实施审计工作中长期发展规划、年度审计计划以及组织对各类专项资金的审计。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。3、向*人民政府县长提出年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告,

3、受*人民政府委托向*人民代表大会常务委员会提出县本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。向曲靖市审计局报告或向县有关部门通报审计情况。依法向社会公布审计结果。4、直接或根据授权进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内作出或向有关主管机关提出处理处罚的建议。(1)、县本级预算执行情况和其他财政收支。(2)、县级各机关、事业单位及下属单位的财务收支。(3)、乡(镇)人民政府预算的执行情况和决算。(4)、县级金融、保险和县级非银行金融机构的财务收支及资产、负债和损益状况。(5)、国家投资建设项目预算的执行情况和决算。(6)、国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益情况

4、。(7)、*人民政府部门管理的和受*人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关专项基金、资金的财务收支。(8)、国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支。(9)、其他法律法规规定应由*审计局进行的审计。5、依法按照权限对县直党政机关(部门)、社会团体、乡(镇)主要负责人,县属国有及国有资产占控股地位的企业法定代表人任期经济责任审计、离任审计。6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观管理措施情况的行业审计、专项审计和调查审计。7、组织全县审计人员的培训工作或参加审计领域的各种交流活动。8、承办*人民政府交办的其他事项。(

5、二)2018 年度重点工作任务介绍1、扎实开展两学一做专题教育活动和贯彻落实党的十九大精神深入开展两学一做专题教育活动,扎实落实党的十九大精神,局党组班子坚持高标准、严要求,精心组织、扎实推进,党组一把手坚持树标杆、做表率、亲力亲为、亲抓亲管,确保学习不虚、不空、不偏,不走过场,较好地解决在理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神懈怠、聚焦主业主责不够等问题,党员干部达到了思想上有明显提高,政治上有明显进步,修养上有明显加强,作风上有明显改变,工作上有明显改进的效果,真正打造为民、务实、清廉审计机关。2、高度重视 8.03 地震恢复重建跟踪审计工作严抓 8.03 地震恢复重建跟踪审计

6、,充分发挥职能作用,不等不靠、主动到位、及时介入,切实履行审计监督职责。多次召开专题会议,抽调精干力量专门负责此项工作的审计监督,为整个恢复重建政策资金的落实保驾护航。通过对*教育局等 4 家管理使用资金单位的抽查,审计结果表明,相关资金使用管理单位能严格按照相关要求进行管理,确保资金规范、安全、高效运转。3、认真开展精准扶贫工作积极配合省厅做好精准扶贫各项工作,同时扎实做好自身工作,全局干部职工深入贫困户,认真开展调查研究,探索群众脱贫对策,并从审计工作经费中 2 万元用于挂钩村解决实际困难,拨付 1 万元资助贫困户子女高考升学,确保挂包帮转走访工作扎实推进。4、审计项目实施重点突出,成果质

7、量成绩显著2018 年,审计局认真贯彻落实上级审计机关工作会议精神,围绕县委、政府的中心工作,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,当好公共财政 守护神,做出了积极的贡献。5、加强审计队伍建设,全面提升审计能力一是坚持廉洁审计,建设廉政高效的审计队伍。重点抓好党风廉政建设责任制的落实,把落实从严治党要求体现在落实两个责任上,坚持不懈推进反腐倡廉建设,认真执行审计机关八不准审计纪律,按照要求,年初签订了党风廉政建设责任书,层层传导压力、分解责任,扎实推动党组主体责任落实,真正做到抓好班

8、子,带好队伍,管好门户。结合审计工作特点,采取审计复核、审计回访、审计纪律反馈等措施,加强对审计干部廉洁从审行为的监督,在开展审计业务过程中,要求审计人员既要对审计质量负责,也要对廉政工作负责,在社会上树立了良好的审计形象;二是规范审计业务操作流程,确保审计质量。严格遵守审计业务规范操作流程,从业务流程、项目档案、文书规范、优秀审计项目和法律法规等方面推进审计业务全面性、规范化。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入*审计局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中:行政单位 1 个,即*审计局。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况*审计局 2018 年末实有人员编制 35 人。其中:行政编制 26 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制 9 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 23 人(含行政工勤人员 1 人),事业人员 9 人(含参公管理事业人员 0 人)。离退休人员 6 人。其中:离休 0 人,退休 6 人。实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆 1 辆。

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