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上海嘉定区真新街道.DOC

1、上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算第一部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心概况一、 主要职责1、承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责;负责完善街道联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制;负责街道城市综合管理的日常指挥、调度和运行,指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置;负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、 “12345”热线等方面事项,及时反馈承办事项的办理情况;负责街道城市综合管理工作信息数据统计和动态分析;负责指导、支持“小联勤”开展工作;负责联勤队伍建设

2、和管理;负责街道党工委和办事处交办的其他事项。2. 贯彻执行上级综治工作的方针、政策,研究落实社会治安综合治理工作和各项措施,指导各村、社区落实综治工作;作好全街道不稳定因素的排查工作,对突发的群体性事件及时妥善处置,确保社会稳定;指导各村、社区、企事业单位开展平安创建活动,打击各种违法犯罪活动,经常组织协调有关单位和部门对重点地区和部位开展专项整治,净化社会环境;组织开展各种法制宣传活动、加强流动暂住人口管理、强化社会治安管理力度,扫除社会丑恶现象;负责反邪教宣传和“法轮功”人员的帮教、转化工作;做好重点人员防控和思想转化工作;开展“禁毒”的宣传、帮教和检查工作;负责警务室和社区治安联防队的

3、建设和管理工作等。3. 负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理;负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理;负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨(阳)蓬设置的管理等。二、机构设置上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心内设 3 个机构,包括:联勤和城市网格化综合管理中心本部、真新街道城管中队、真新街道派出所。第二部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2,624.37 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 808.63 国防

4、支出事业单位经营收入 公共安全支出 1,836.72其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 52.56医疗卫生与计划生育支出 15.75节能环保支出 4.60 城乡社区支出 1,485.64 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 13.83粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 3,433.00 本年支出合计 3,409.09动用历年结余 本年结余 23.91合 计 3,433.00 合 计 3,433.002015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目 一般公共预算财

5、政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出204 1,409.66 633.26 776.4204 02 508.45 484.45 24.00204 02 04 484.45 484.45204 02 99 24.00 24.00204 99 901.22 148.81 752.41204 99 01 901.22 148.81 752.41208 35.94 22.84 13.10208 07 3.02 3.02208 07 05 3.02 3.02208 99 32.92 22.84 10.08208 99 01 32.92 22.84 10.0821

6、0 15.75 15.75210 05 15.55 15.55210 05 08 15.55 15.55210 07 0.20 0.20210 07 99 0.20 0.20211 1.75 1.75211 01 1.75 1.75211 01 99 1.75 1.75212 1,123.54 676.59 446.95212 01 1,096.53 675.75 420.78212 01 02 10.09 10.09212 01 04 586.90 411.40 175.50212 01 99 499.54 264.35 235.19212 05 21.48 21.48212 05 01 2

7、1.48 21.48212 99 5.52 0.83 4.69212 99 99 5.52 0.83 4.69221 13.83 13.83221 02 13.83 13.83221 02 01 13.83 13.83合 计 2,600.46 1,362.26 1,238.202015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,109.28 1,109.28301 01 基本工资 578.38 578.38301 02 津贴补贴 44.99 44.99301 03

8、 奖金 192.14 192.14301 04 社会保障缴费 143.45 143.45301 06 伙食补助费 10.57 10.57301 07 绩效工资301 99 其他工资福利支出 139.75 139.75302 商品和服务支出 121.04 121.04302 01 办公费 7.75 7.75302 02 印刷费 2.05 2.05302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.15 0.15302 06 电费 5.71 5.71302 07 邮电费 1.20 1.20302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 1.84 1.84302 12

9、因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 29.64 29.64302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费 9.40 9.40302 18 专用材料费 1.60 1.60302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 4.03 4.03302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.44 1.44302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费 6.60 6.60302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 49.63 49.63303 对个人和家庭的补助 131.94 13

10、1.94303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助 0.20 0.20303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 8.40 8.40303 11 住房公积金 81.04 81.04303 12 提租补贴303 13 购房补贴 21.72 21.72303 99 其他对个人和家庭的补助支出 20.58 20.58310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1

11、,362.26 1,241.22 121.042015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.10 16.07 6.60 6.60 6.60 6.60 15.50 9.472015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注:上海市嘉定区真新

12、街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算收入情况说明上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2015 年度决算收入总计 3,433.00 万元,其中:财政拨款收入2,624.37 万元,占 76.45%;事业收入 808.63 万元,占23.55%。二、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算支出情况说明上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管

13、理中心2015 年度决算支出总计 3,433.00 万元,其中:基本支出1,712.97 万元,占 49.90%;项目支出 1,696.12 万元,占49.40%;年末结转和结余 23.91 万元,占 7.00%。三、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,600.46 万元,具体情况如下:1、 “公共安全支出(类)公安(款) ”508.45 万元,其中:“治安管理(项) ”484.46 万元,主要用于:派出所联防队人员及公用支出。

14、“其他公安支出(项) ”23.99 万元,主要用于:派出所联防队专项行动、社区警务室建设支出等。2、 “公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) ”901.22万元,其中:“其他公共安全支出(项) ”901.22 万元,主要用于:联勤与网格化中心人员及公用经费、治安防控、居住区平安建设工程等。3、 “社会保障和就业支出(类)就业补助(款) ” 3.02 万元,其中:“公益性岗位补贴(项) ”3.02 万元,主要用于:人口协管员支出。4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) ” 32.92 万元,其中:“其他社会保障和就业支出(项) ”32.92 万元,主要用于:商品协管服务社支出。5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) ” 15.55 万元,其中:“城镇居民基本医疗保险(项) ”15.55 万元,主要用于:工作人员城镇居民基本医疗保险支出。6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) ”

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