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2019湘潭人大部门收支预算总表.DOC

1、2019 年度湘潭市人大部门收支预算总表单位:万元 收 入 支 出项目 行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数一、财政拨款收入 1 2371.58 一、一般公共服务支出 37 2371.58 其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出

2、 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 2371.58 本年支出合计 60 2371.58 2收 入 支 出用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 61 年初结转和结余 26 55.4 交纳所得税 62 基本

3、支出结转 27 55.4 提取职工福利基金 63 项目 支 出 结 转 和 结 余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 30 年末结转和结余 66 47.71 31 基本支出结转 67 47.71 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 总计 36 55.4 总计 72 47.71 32019 年度湘潭市人大部门收入预算表单位:万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 2371.58 2371.58 201 一般公共

4、服务支出 2371.58 2371.58 20101 人大事务 2371.58 2371.58 2010101行政运行(人大事务)1929.17 1929.17 2010102一般行政管理事务(人大事务) 10 10 2010103机关服务(人大事务) 0 0 2010104 人大会议 317.41 317.41 2010106 人大监督 0 0 2010107人大代表履职能力提升115 115 42019 年度湘潭市人大部门支出预算表单位:万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 23

5、71.58 1362.94 1008.64 201 一般公共服务支出 2371.58 1362.94 1008.64 20101 人大事务 2279.63 1362.94 1008.64 2010101行政运行(人大事务) 1929.17 1362.94 566.23 2010102一般行政管理事务(人大事务) 10 0 10 2010103机关服务(人大事务) 0 0 0 2010104 人大会议 317.41 0 317.41 2010106 人大监督 0 0 0 2010107人大代表履职能力提升115 0 115 52019 年度湘潭市人大部门财政拨款收支预算总表单位:万元 收 入 支

6、 出决算数项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 2371.58 一、一般公共服务支出 31 2371.58 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源 勘

7、 探 信 息 等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 6收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土 海 洋 气 象 等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 2371.58 本年支出合计 77 2371.58 2371.58 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 47.71

8、 年末财政拨款结转和结余 79 47.71 47.71 一、一般公共预算财政拨款 27 47.71 基本支出结转 80 47.71 47.71 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 2419.29 总计 83 2419.29 2419.29 72019 年度湘潭市人大一般公共预算财政拨款支出预算表金额:万元 项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 2371.58 1362.94 1008.64 201 一般公共服务支出 2371.58 1362.94 1008.6420101 人大事务 2371.58 1

9、362.94 1008.642010101 行政运行(人大事务) 1929.17 1362.94 566.232010102 一般行政管理事务(人大事务) 10 102010103 机关服务(人大事务) 0 02010104 人大会议 317.41 317.412010106 人大监督 0 02010107 人大代表履职能力提升 115 11582019 年度湘潭市人大一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 1362.94 1131.41 231.53301 工资福利支出 1069.77 1069.7730101

10、 基本工资 358.08 358.0830102 津贴补贴 237.6 237.630103 奖金 29.84 29.8430108 机关事业单位基本养老保险 缴费 125.01 125.0130110 职工基本医疗保险缴费 94.19 94.1930113 住房公积金 91.85 91.8530199 其他工资福利支出 133.2 133.2302 商品和服务支出 231.53 231.5330201 办公费 63.12 63.12930202 印刷费 6.03 6.0330205 水费 8.44 8.4430207 邮电费 3.62 3.6230211 差旅费 18.09 18.09302

11、13 维修(护)费 6.03 6.0330215 会议费 12.06 12.0630216 培训费 3.62 3.6230217 公务接待费 14.47 14.4730228 工会经费 7.14 7.1430229 福利费 14.88 14.8830231 公务用车运行维护费 56.00 56.0030299 其它商品和服务支出 6.03 6.03303 对个人和家庭的补助 61.64 61.6430301 离休费 27.42 27.4230302 退休费 27.35 27.3530309 奖励金 3.46 3.46102019 年度湘潭市人大一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元 项 目 统计数栏 次行次1一、“三公”经费支出 1 143(一)支出合计 2 1431.因公出国(境)费 3 02.公务用车购置及运行维护费 4 0(1)公务用车购置费 5(2)公务用车运行维护费 63.公务接待费 7 87(1)国内接待费 8(2)国(境)外接待费 9(二)相关统计数 10 01.因公出国(境)团组数(个) 11 02.因公出国(境)人次数(人) 12 03.公务用车购置数(辆) 13 04.公务用车保有量(辆) 14 145.国内公务接待批次(个) 156.国内公务接待人次(人) 167.国(境)外公务接待批次(个) 178.国(境)外公务接待人次(人) 18

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