ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:21KB ,
资源ID:2227043      下载积分:10 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-2227043.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(部门活动经费规定.doc)为本站会员(dwx****52)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

部门活动经费规定.doc

1、 部门活动经费规定 1、目的: 规范各部门内部活动经费的使用,节省开支,降低成本,特制定本规定。二、范围:适用于公司所有部门人员部门活动申请 三、申请理由: 1、鼓舞士气:部门主管根据团队工作氛围,征求员工意见,与员工商定,实行民主集中制,在业余时间,适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气,增强团队战斗力。 2、新人加入:部门有新人加入,部门主管适时组织团队活动,使得新人能够尽快融入团队,进入工作状态,使团队氛围融洽。 四、申请原则 1、部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用,采用先申请后审批的流程。2、本办法适用于公司各部门 3、暂行规定原则上每部门每月

2、一次,如有特殊情况,按实按需提交申请,报总经理签字确认,本着先申请后实行的原则。 4、月度申请当月有效,过期作废,不累计,不补充。 五、申请类型 1、单独部门费用申请 部门主管申请,填写部门活动申请表 (申请表见附件一) ,办公室审核,总经理签字确认。 按照部门实际参加人数计算费用,原则上部门人员自愿参加,鼓励全员参与,自愿放弃者不另作补偿。 2、 跨部门费用申请 视情况需要,涉及两个部门或者多个部门需要共同组织活动的,由涉及部门主管共同申请,费用按照涉及部门实际参加人员数确定。3、各部门可自行组织,也可以由办公室统筹安排;六、申请标准 暂行规定部门活动费用原则上不超过 50 元/月 /人。具

3、体活动费用标准按实际情况设定。七、经费使用原则 1、活动经费用于能够促进部门交流和沟通,提升部门凝聚力,观看电影、聚餐、体育活动、KTV 等,活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。活动资金仅为部门活动专用,严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。 2、部门活动经费为部门团队活动支出费用,要求每次部门活动参与的人数不少于 80%。3、部门活动经费由各部门负责人自行安排使用,各部门由专人记录经费使用过程。费用发生前,各部门应填写部门活动申请表 ,内容包含活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额预算等事项, 部门活动申请表必须经财务经理和总经理签字,然后交与办公室备案;费用发生后,经

4、本部门负责人签字,递交报销申请,经办公室审核是否为部门活动费用后,凭有效支付凭证(票据)和递交的部门活动申请表按财务报销程序报销。 4、办公室根据各部门递交的部门活动申请表 ,在部门活动经费表上做好记录,以便统计和管理部门活动经费的使用情况。八、活动经费报销流程 1、活动经费的核销采取部门及项目可由部门先自行支付,后到办公室根据发票报销。 或部门负责人提前到办公室填写领款单预支费用,后根据真实发生费用票据退还或补给费用。2、部门及项目必须在活动进行后一周内履行核销手续; 3、各部门报销人员必须整理好发票或收据后连同报销申请表以及部门活动经费表一起审批,以便各审批人核对参考。即审批时凭有效支付凭证(票据)和递交的部门活动经费表按财务报销程序报销。 4、各部门按公司的费用报销规定上报部门活动费用,递交报销申请表于行政部门审核,再交与财务部门审批(行政部根据各部门递交的部门活动申请表 ,审核各部门活动费用) 。5、各部门凭有效支付凭证(票据)和递交的部门活动经费表按财务报销程序报销 6、办公室每月底对全体员工公布各部门、项目活动经费的使用情况、活动详情。 7、 报销申请表和部门活动申请表由办公室归档方便以后查帐之用。8、按财务报销程序报销。 9、此程序必须按上述所述履行,不可逾越步骤,否则不可报销。 九、本办法由办公室负责解释、修订。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。