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采购质量控制管理制度.doc

1、采购质量控制管理制度一 . 目的为严格检验采购物资的质量标准,确保订购物资符合公司质量标准和要求,杜绝不合格物资入库,现结合公司的实际情况,特制定本制度。二. 适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。三. 职责品控部负责编制产品检验控制标准 ,负责对订购物资送货前的质量监督和检验,负责对供应商提供样品质量的验证工作,并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。四. 采购质量控制的基本原则1 必须向评定合格的供应商采购;2 采购前应提供有效的采购文件和资料;3 对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由品控部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购。五. 采

2、购物资的检验1 采购物资送货前,采购跟单部应以书面形式通知品控部进行检验,2 品控部检验专员负责对订购物资的抽样检验,按产品检验控制标准的规定进行检验,并填写相应的产品检验报告表 。3 采购物资检验合格后,方可安排送货。4 若采购物资检验不合格,采购跟单部应及时与供应商进行沟通处理。5 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息,必要时对供应商提出改进建议。六. 采购物资检验的依据1 采购部与供应商签订的采购合同。3 供应商出示的质量认证。4 供应商出示的产品合格证。5 采购物资技术标准。6 物资工艺图纸。7 供应商提供的样品和装箱单。七. 影响采购物资检验方式、方法的因素1 采

3、购物资对产品质量、经营活动的影响程度。2 供应商质量控制能力及以往的信誉。3 该类物资以往经常出现的质量异常情况。4 采购物资对本公司运营成本的影响。八. 采购物资检验方式的选择1 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。2 免检适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者,采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。3 抽样检验适用平均数量较多,经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。九. 采购物资检验程序1. 技术部编制采购物资质量标准 ,由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。2. 质量

4、管理部编制采购物资检验控制标准及规范程序 ,经质量部经理审批后发放相关检验人员执行,检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。3. 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。4. 采购物资运到后,由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量(重量) 、包装情况,填写“采购物资检验报告单” ,并通知采购检验专员到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识。5. 采购检验专员接到检验通知后,到标识的待检区域按采购货物检验控制标准及规范程序对采购物资进行检验,并填写“采购物资检验报告单” ,交采购物资检验主管审核。6. 采购物资检验专员将

5、通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的放行通知,通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标 识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。7. 采购检验专员储存和保管抽样的样品。8. 检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品控制程序的相关规定处置,不合格的采购物资不允许入库,由采购人员移入不合格品库,并进行相应的标识。9. 如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按紧急放行相关制度规定的程序执行。10. 采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。十 采购物资检验结果处理1. 经采购检验专员验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收,采购检验专员应在“进料检验报告表”上签名,盖“检验合格”印章,通知仓储部收货。2. 若不合格品数大于限定的不合格品个数,则判定该送检批为拒收。采购检验专员应及时在“进料检验报告表”上签名,盖“检验不合格”印章,经相关部门会签后,交仓储部、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。十一. 相关文件1. 进料检验记录2. 供应商名单3. 原材料入库单

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