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大庆萨尔图区拥军社区工作站.DOC

1、1 大庆市萨尔图区拥军社区工作站 2016 年 部门决算 情况 2 目 录 第一部分 拥军社区工作站 概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成及人员情况 第二部分 拥军社区工作站 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 拥军社区工作站 2016 年度部门决算情况说明 第 四部分 名词解释 3 第一部分 拥军社区工作站 概况 一、 主要职责

2、我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下,履行以下主要职责: 拥军社区工作站现有 6 个主要部门具体职责如下: (一) 民政服务窗口:负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放;负责困难群众救助救济款项发放;负责特困家庭子女上学认定,特困家庭人员死亡认定;负责对辖区内居民办理收养登记备案;负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放;劳动保障事务办理窗口。 (二) 劳动保障服务窗口:负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳 动输出的登记;负责国有和集体企业下岗职工再就业优惠证的审核、打印、发放;负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核;负责辖区“ 4050”下岗失业人员公益性岗位的

3、审核认定和管理;负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。 (三) 计生服务窗口:负责办理独生子女证、流动人口婚育证;负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证;负责发放管理避孕药具,组织育龄妇女进行妇检;负责计划生育政策法规宣传,对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务;负责对出生、死亡人口的登记和认定。 (四) 群众工 作窗口:负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理4 工作;培育发展社区社会组织,推动各类社会组织积极参与社区文化建设 ;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务;负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上

4、报工作。 (五) 残联服务窗口: 登记注册辖区内残疾人基本情况,代理申请、发放残疾人证;对重度残疾人员提供居家养残服务;发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护,保障使用安全。 (六) 司法矫正窗口:搞好安全稳定宣传教育。经常性的向 居民群众宣传防火、防盗、防毒知识,提高防范意识,保障社区稳定;对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解, 为辖区百姓提供法律咨询服务;加强治安队伍建设,提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能; 掌握两劳释解人员情况,帮助他们尽快回归社会;对重点监控对象加强监督教育; 负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。

5、 二、部门决算单位构成 大庆市财政局共有办公室、民政办、残联办、武装办、人大办、计生办、综治办、财务办、残联办、人事办、党委办、劳动保障办、妇联办、行政服务大厅、综合服务大厅等 15 个内设科室及 劳动保障所、拥军街道城管所 2 个下属事业单位。 2016 年末我单位编制人数 19 人,机构实有在职人员19 人,退休人员 8 人。 从决算单位构成看, 拥军社区工作站 2016 年度部门决算包括: 拥军社区工作站 本级决算。 5 纳入大庆市财政局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 1 大庆市萨尔图区拥军社区工作站本级 第二部分 拥军社区工作站 20

6、16年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:拥军社区工作站 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决 算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 378.55 一、一般公共服务支出 27 0 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 54.03 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 56.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 16.4 10 十、节能环

7、保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 265.34 6 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 16.05 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支 出 47 本年收入合计 22 432.58 本年支出合计 48 354.13 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 4.34 年末结转和结余 50 82.79 25

8、51 总计 26 436.92 总计 52 436.92 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门:拥军社区工作站 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助事业经营附属单位其他收入 7 收入 收入 收入 上缴收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 432.58 432.58 432.58 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 206.88 206.88 206.88 2010602 一般行政管理事务 136.91 136.91 136.91 2010603 机关服务

9、 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 56.34 56.34 56.34 20805 行政事业单位离退休 56.34 56.34 56.34 2080599 其他行政事业单位离退休支出 56.34 56.34 56.34 210 医疗卫生与计划生育支出 16.4 16.4 16.4 21005 医疗保障 16.4 16.4 16.4 2100503 公务员医疗补助 16.4 16.

10、4 16.4 8 214 交通运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输 的补贴 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 221 住房保障支出 16.05 16.05 16.05 22102 住房改革支出 16.05 16.05 16.05 2210201 住房公积金 16.05 16.05 16.05 229 其他支出 0 0 22999 其他支出 0 0 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:拥军社区工作站 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补

11、助支出 9 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 354.13 297.51 56.62 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 206.88 206.88 2010602 一般行政管理事务 54.22 54.22 2010603 机关服务 4.24 1.84 2.4 2010605 财政国库业务 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支出 2010650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 56.34 56.34 20805

12、 行政事业单位离退休 56.34 56.34 2080599 其他行政事业单位离退休支出 56.34 56.34 210 医疗卫生与计划生育支 出 16.4 16.4 21005 医疗保障 16.4 16.4 2100503 公务员医疗补助 16.4 16.4 214 交通运输支出 10 21404 成品油价格改革对交通 运输的补贴 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 215 资源勘探信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 16.05 16.05 22102 住房改革支出 16.05 16.05 2210201 住房公积金 16.05 16.05 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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