1、1 中共成都市双流区委城乡社区发展 治理委员会 2018 年 部门预算 目 录 第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出 分科目 表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费 表 2 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分
2、中共成都市双流区委城乡社区发展 治理委员会 概况 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 1.牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务; 负责 推进城乡社区发展治理体制机制改革,构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。 2.制定编制城乡社区发展规划;发展统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。 3.牵头建立城乡社区发展治理 资源统筹机制和人、财、 物 投入保障机制; 负责 统筹推进城乡社 区资源优化整合;制定城乡社区区域化资源共享工作。 4.负责统筹推进街道(镇)综合管理体制改革,城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。 5.负责城乡社区多元化
3、治理体系建设;承担城乡社区区域化党建工作; 指导 推动社会组织、 集体 经济组织参与城乡社区治理;3 指导 基层群众性自治 组织 规范化建设。 6.牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系,推动建立评价结果公示机制; 组织 实施城乡社区发展治理考核评价工作。 7.负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究; 组织 协调城乡社区发展治理宣传 工作, 总结 推广经验做法。 8.承办区委办交办的其他事项。 (二) 2018 年重点工作 2018 年,我们将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻省市党代会精神,全面落实全市城乡社区发展治理大会决策
4、部署 , 按照 “1356”工作思路 (“1”即坚持以党建为引领,“ 35”即 “三五”联动求突破,“ 6” 即六项改革见真章),推动城乡社区发展治理各项工作, 形成共建共治共享的社区发展治理格局。 1、“三五”联动求突破,统筹谋划强协作 (1)聚力“ 1+5”行动,提升社区发展治理水平。 统 筹推进基层党建引领、老旧城区改造、背街小巷整治、特色街区创建、社区服务提升、平安社区创建“ 1+5”行动落地落实,夯实基层党组织战斗堡垒,提高城市舒适度,丰富城市功能内涵,优化社区服务功能,推进社区共商共建共治。 (2) 构建“五大体系”,巩固党组织核心领导地位。 全面推进以党组织为核心的新型城乡社区治
5、理组织动员、管理运行、引领4 服务、人才支撑、权责约束“五大体系”建立健全,加快形成党组织领导下的共建共治共享社区发展治理新格局。 (3)狠下“五个功夫”,弘扬社区志愿服务精神。 扎实推进社区志愿队伍发展、组织培育、效 能提升、评价激励、要素保障“五个项目”见实见效,加快建成与社区发展治理相适应的社区志愿服务体系,形成与邻为善、与邻为伴、守望相助、乐观包容的良好社区氛围。 2、聚力“三转三提升”,“六项”改革见真章 (1) 致力镇(街道)机构改革,促进职能转变。 突出把握“转职能、强效能、重治理”的核心,在科学界定镇(街道)职能,按照“ 5+X”模式设置党政办事机构,再结合地区实际,优化设置“
6、 N”个事业机构;推进社区公共服务改革,完善社区事项准入制度,促进社区减负增效。 (2) 致力“互联网 +社治”,促进方式转变。 打造“互联网 +”政务服务、健康保健、便民服务站点,叠加缴费、充值、配送、创客、咨询等互联网应用相关服务,提升社区服务信息化水平。 (3) 致力“四社联动”,促进机制转变。 深化“三社联动”机制,推动社区、社会组织、社会企业、社会工作互动协作和联动发展。提高政府购买社会组织服务占比,建立社会组织培育、孵化、服务多能一体基地,大力培育发展社区社会组织。 (4) 致力完善物业管理,提升自治水平 。 深化商品房小区“ 211”自治管理改革,提档升级“ 1+3+1+N”新型
7、社区自治管理,在条件5 成熟的社区设立环境和物业管理委员会,新型社区自 治管理实现满覆盖。 (5)致力示范引领,提升综合效应。 充分挖掘区域特色,积极打造市级高品质和谐宜居生活社区,积极争创全国、全省示范试点,评选表彰一批最美阳台、最美小区(院落)和优秀社区组织及“最佳书记、最佳社工、最佳义工”。 (6)致力创新经费保障,提升治理能力。 整合村公资金和公服资金,建立社区保障资金和激励资金,修订完善专项资金使用意见、使用办法、公开公示意见、项目实施细则等,充分发挥财政资金作用,撬动各类组织、各类资金参与、投入社 区发展治理。 二、部门 预算单位构成 从预算单位构成看, 中共成都市双流区委城 乡社
8、区发展治理委员会 预算包括: 委 本级预算、 委下属 事业单位预算。 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 成都市 双流区城乡社区发展治理研究中心 。 第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展 治 理委员会 2018 年部门预算情况说明 一 、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 611.93 万元。收入包括:一般6 公共预算当年拨款收入 611.93 万 元 。 支出包括:一般公共服务支出 503.05 万元 、 社会保障和就业支出 37.65 万元、 医疗卫生与计划生育支出 6.88 万元、 住房保障支出 64.35 万元 。 二 、 2
9、018 年一般公共预算 当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 611.93 万元,比 2017 年预算数 910.82 万元减少 298.89 万元,下降 32.82%,变动的主要原因是 减少了获得三星级及以上新型社区的“以奖代补” 项目 资金 预算 。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 503.05 万元, 占 82.21%;社会保障和就业(类)支出 37.65 万元,占 6.15%;医疗卫生与计划生育支出(类) 6.88 万元、占 1.12%;住房保障支出 (类) 64
10、.35 万元,占 10.52%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项 ) 199.07 万元, 比 2017 年预算数 199.92万元减少 0.85 万元,下降 0.43%, 变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动 。 用于 基本 工资 、 奖金 、 津 贴 补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、 住房公积金、 办公费、水电费 、邮电费、咨询费、 印刷费、会议费、 培训费、 差旅费、 公务车运行维护费、劳务费、 福利费、 维护(修)费、 工会经费、 公务交7 通补贴、 其他交通费、 其他对个人和家庭的
11、补助、 其他商品和服务支出费 等 。 2、 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项 ) 预算数为 303.98 万元,比2017 年预算数 607.47 万元减少 303.49 万元,下降 49.96%。 变动的主要原因是 主要原因是了 减少了 获 项目 资金 预算 。 主要用于 村级公共服务改革、 三星级及以上新型社区的“以奖代补” 等项目推进涉及的 印刷费、会议费、培训费、 差旅费、 公务接待费、委托业务费、其他对企事业单位补助 。 3、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休 (款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 26.89
12、 万元,比 2017 年预算数 26.67 万元增加 0.22 万元,增长 0.82%,变动的主要原因是 国家 政策性 变化 和人员变动 引起经费变动。 主要 用于基本养老保险缴费支出。 4、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 10.76 万元, 比2017 年预算数 10.67 万元增加 0.09 万元,增长 0.84%(或与 2017年预算持平), 变动的主要原因是 国家政策性变化和人员变动引起经费 变动 。 主要 用于职业 年金缴费支出。 5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 2.0
13、3 万元, 比 2017 年预算数 3.79万元 减少 1.76 万元,增长 46.44%,变动的主要原因是 国家 政策8 性变 化 和人员变动 引起经费变动 。 主要 用于单位 行政 人员医疗缴费支出。 6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 2.45 万元, 比 2017 年预算数 0 万元增加 2.45 万元,增加 100%,变动的主要原因预算口径变化引起经费变化。 主要 用于单位 事业 人员 医疗缴费支出。 7. 医疗卫生与 计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为 2.4 万元, 比 2017年预算数
14、2.64 万元减少 0.24 万元,下降 9.09%,变动的 主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动 。 主要 用于其他医疗支出。 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 64.35 万元, 比 2017 年预算数 59.67 万元增加 4.68 万元,增长 7.84%,变动的主要原因是 增加了聘用人员住房公积金 , 主要 用于住房公积金缴费支出。 三 、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 中共成都双流区委 城乡社区治理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 307.94 万元,其中: 人员经费 255.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖
15、金 、 绩效工资、 机关事业单位 基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、 住房公积金、 其他社会保障缴费支出、 其他工资福利支出 。 9 公用经费 50.14 万元,主要包括: 办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护(修)费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费 。 对个人和家庭的补助 2.44 万元 ,主要包括: 其他对个人和家庭的补助支出。 四 、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 (一)因公出国(境)经费 2018 年预算安排 0 万元,与 2017 年预算 相同 。 (二)公
16、务接待费 2018 年预算安排 0.3 万元,与 2017 年预算持平 。 (三)公务用车购置及运行维护费 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 核定车编 1辆,目前实际车辆保有量为 1 辆。 2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8 万元, 与 2017 年预算持平 。 2018 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0辆。 2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。 主要 用于公务用车 的 燃油、维修、保险等方面支出。 五 、 2018 年政府性基金预算 收支及变化 情况的说明 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算
17、拨款安排的支出。 六 、 2018 年 预算 收支 及变化情况 的总体 说明 10 按照综合预算的原则, 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入 。 支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出 、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收 支总预算611.93 万元 ,比 2017 年预算数 910.82 万元减少 298.89 万元,下降 32.82%,变动的主要原因是 减少了或三星级以上新型社区的“以奖代补”项目资金 。 七 、 2018 年收入预算情况说明
18、中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收入预算 611.93 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 611.93 万元,占100%。 八 、 2018 年支出预算情况说明 2018 年部门预算本年支出总计 611.93 万元 , 其中:基本支出预算 307.94 万元, 占 50.32%; 部门 项目支出预算 54.4 万元,占 8.89%; 对 附属单位的补助支出 249.59 万元,占 40.79%。 九 、 其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 50.14 万元。 (二)政府采购情况
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