1、 1 2014 年高密市马旺水库管理站 部门预算 2 目 录 第一部分 . 概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 2014 年部门预算表 一 .2014 年收支预算表 二 .2014 年财政拨款支出预算表 三 .2014 年公共预算财政拨款“三公”经费预算表 第三部分 . 2014 年部门预算情况说明 3 第一部分 高密市马旺水库管理站概况 4 一、 主要职能 为已建水利工程正常运行提供管理保障。 二、 部门预算单位构成 纳入 高密市马旺水库管理站 2014 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 高密市马旺水库管理站 5 第二部分 高密市马旺
2、水库管理站 2014 年部门预算表 6 表 1 2014 年收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2014 年预算 项 目 2014 年预算 一、财政拨款 (补助 ) 73.5 农林水事务 73.5 二、财政专户管理资金 水利 73.5 三、事业收入 行政运行 33.5 四、事业单位经营收入 水利工程维护 40 五、其他收入 本 年 收 入 合 计 73.5 本 年 支 出 合 计 73.5 7 表 2 2014 年财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 功能科目名称 2014年预算 类 款 项 合计 73.5 213 03 01 行政运行 33.5 213 03 99 水利工程维
3、护 40 8 表 3 2014 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表 单位:万元 合计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 9 第三部分 高密市马旺水库管理站 2014 年部门预算情况说明 10 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,高密市马旺水库管理站 的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出 按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二 、收支预算总体情况 (一)收入预算为 73.5万元,其中:财政拨款 73.5 万元,上年结转 0 万元。 (二)支出预算为 73.5 万元,其中:农林水事务支出 73.5 万元。 三 、财政拨款 支出 预算 情 况 2014 年财政拨款支出预算为 73.5 万元,具体情况如下: 1、农林水事务水利行政运行支出 33.5万元,主 要用于单位人员工资及日常办公支出。 2、农林水事务水利其他水利支出 40 万元。 四 、公共预算财政拨款安排 的“三公”经费预算表说明 2014 年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”