1、 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区徐行镇社区 卫生服务中心 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区徐行镇社区
2、卫生服务中心概况 一、主要职能 徐行镇社区卫生服务中心主要职责:承担着辖区居民的医疗卫生服务工作 ,为辖区百姓提供优质医疗服务:包括医疗、预防保健,康复等。 二、机构设置 是一家事业单位。部门预算中包括中心及下设的 12 个村卫生站室。 根据上述职责,上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心设 8个内设机构,包括:办公室、 财务科 、 医务科 、 社区科 、预防保健科、一体办、医疗纠风办、 后勤科 。 第二部分 上 海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,976.00 一、一般公共
3、服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 2,996.05 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 121.10 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 391.55 九、医疗卫生与计划生育支出 5,533.98 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 92.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他
4、支出 本年收入合计 6,093.15 本年支出合计 6,017.87 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 75.28 总计 6,093.15 总计 6,093.15 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6,093.15 2,976.00 2,996.05 121.10 208 社会保障和就业支出 391.55 391.55 208 05 行政事业单位离退休 391.55 391.55 208 05 02 事业单位离退休 9
5、.46 9.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.57 284.57 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97.52 97.52 210 医疗卫生与计划生育支出 5,609.26 2,492.11 2,996.05 121.10 210 03 基层医疗卫生机构 5,305.32 2,218.41 2,996.05 90.86 210 03 01 城市社区卫生机构 5301.61 2214.70 2,996.05 90.86 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 3.71 3.71 210 04 公共卫生 159.42 129.18 30.24
6、 210 04 08 基本公共卫生服务 48.58 23.24 25.34 210 04 09 重大公共卫生专项 110.84 105.94 4.90 210 06 中医药 6.61 6.61 210 06 01 中医 (民族医 )药专项 6.61 6.61 210 11 行政事业单位医疗 137.91 137.91 210 11 02 事业单位医疗 137.91 137.91 221 住房保障支出 92.34 92.34 221 02 住房改革支出 92.34 92.34 221 02 01 住房公 积金 92.34 92.34 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支
7、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6,017.87 5,660.31 357.56 208 社会保障和就业支出 391.55 391.55 208 05 行政事业单位离退休 391.55 391.55 208 05 02 事业单位离退休 9.46 9.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.57 284.57 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97.52 97.52 210 医疗卫生与计划生育支出 5,533.98 5,176.42 357.56 210 03 基层医疗卫生机构
8、 5,230.04 5,038.51 191.53 210 03 01 城市社区卫生机构 5,226.33 5,038.51 187.82 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 3.71 3.71 210 04 公共卫生 159.42 159.42 210 04 08 基本公共卫生服务 48.58 48.58 210 04 09 重大公共卫生专项 110.84 110.84 210 06 中医药 6.61 6.61 210 06 01 中医 (民族医 )药专项 6.61 6.61 210 11 行政事业单位医疗 137.91 137.91 210 11 02 事业单位医疗 137.91
9、 137.91 221 92.34 92.34 221 02 住房改革支出 92.34 92.34 221 02 01 住房公积金 92.34 92.34 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,976.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 391.55 391.55 九、医疗卫生与计划生育支出 2,492.11 2,492.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出